Global Trading GmbHLiquidated

24852 Eggebek, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 8115 FL
Previous
GLOBAL MOBILE LEASING GmbH
Registered
3/18/2004
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Metallen jeder Art, Kohle, Öl jeden Zustandes, Kraftstoffe jeder Art, Gas in jeder Form, CO 2 - Emmissionen, Energie-Strom und Stromkontingenten aus verschiedenen Herkunftsbereichen (z. B. Windkraft und anderen regenerativen Energien) sowie Wetterderivaten (-diagrammen). Weiterhin das Betreiben, die Beratung von Recycling und Handel mit recycelten Gegenständen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sherwan Rassoul
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sherwan Rassoul
€22,500
90.00%

Financial Report

Global Trading GmbH

(vormals: GLOBAL MOBILE LEASING GmbH)

Eggebek

(vormals: Osterode)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 4.273,00 24.074,00
I. Sachanlagen 4.273,00 24.074,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.273,00 24.074,00
B. Umlaufvermögen 458.934,10 474.476,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.228,35 77.595,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.908,51 65.999,51
2. sonstige Vermögensgegenstände 14.319,84 11.595,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 390.705,75 396.881,92
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 161.382,71 123.529,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 624.589,81 622.080,58

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 148.529,66 13.983,55
III. Jahresfehlbetrag 37.853,05 134.546,11
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 161.382,71 123.529,66
B. Rückstellungen 3.900,00 4.150,00
1. sonstige Rückstellungen 3.900,00 4.150,00
C. Verbindlichkeiten 620.689,81 617.930,58
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 615.688,16 611.863,05
2. sonstige Verbindlichkeiten 5.001,65 6.067,53
davon aus Steuern 4.945,50 6.011,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 624.589,81 622.080,58

Anhang

Anhang
Grundlagen der Rechnungslegung
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Erläuterungen zur Bilanz
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung:
Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Christian Möhring. Durch Gesellschafterbeschluss vom 11.03.2011 (UR Nr. 63/2010) des Notars Detlef C. Kaplan, Osterode/ Harz, wurde der Geschäftsführer Christian Möhring abberufen. Als neuer Geschäftsführer wurde Herr Jan Praedel bestellt.
Eggebek, 07.02.2012
gez.
Jan Praedel

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