Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 22705
Registered
2/3/2017
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und Verkauf von Waffeln und Süßspeisen aller Art.

History

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Management

NameRole
Ashkan Aghashahi
since 10/17/2025
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ashkan Aghashahi
Dortmund
€25,000
100.00%

Financial Report

AAS GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 26.665,00 19.922,00
I. Sachanlagen 26.665,00 19.922,00
B. Umlaufvermögen 24.903,29 26.325,77
I. Vorräte 16.670,00 18.725,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.771,97 6.577,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.461,32 1.023,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 6.416,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.171,43 40.745,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.739,72 93.410,26

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 65.745,83 0,00
III. Jahresüberschuss 9.574,40 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -65.745,83
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 31.171,43 40.745,83
B. Rückstellungen 1.400,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 81.339,72 92.610,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.739,72 93.410,26

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: AAS GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: HRB 90074

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Buchführung wurde durch unsere Sozietät auf Grund der uns übergebenen und nicht vorkontierten Buchungsbelege und der erhaltenen Auskünfte erstellt.

Die Erstellung vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften des HGB.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage anerkannter Höchstsätze vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Zugänge des Geschäftsjahres wurden zeitanteilig (pro-rata-temporis) abgeschrieben.
Zugänge Geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 800,00 im Berichtsjahr wurden voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie liquideMittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Wertansatz wurde mit ihrem Nennbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
 
2019
 
 
EUR
Ausleihungen
 
0,00
Darlehen
 
17.631,85
Verbindlichkeiten
 
0,00



Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 81.339,72.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13,0.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Ashkan Aghashahi
 
 


Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung beschließt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 9.574,40.

Auf neue Rechnung werden EUR 56.171,43 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Ashkan Aghashahi

Köln,
 
 
Ort, Datum
Ashkan Aghashahi
 
 
Geschäftsführer
 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2021 festgestellt.

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