Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 38545
Registered
3/3/2021
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringAssembly and erection of prefabricated constructionsConstruction of utility projects for fluids
Purpose
Abbrucharbeiten, Asbestsanierungen sowie Instandsetzungsarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephan Neri
since 3/3/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Stephan NeriHoldex GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ASA Group GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 126.143,00 53.857,00
I. Sachanlagen 126.143,00 53.857,00
B. Umlaufvermögen 609.155,25 312.300,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 179.355,29 76.437,55
davon gegen Gesellschafter 3.289,07 1.103,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 429.799,96 235.863,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.575,20 3.713,13
Aktiva 746.873,45 369.870,87

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 470.324,48 238.310,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.689,01 -15.503,63
III. Jahresüberschuss 462.013,49 197.807,36
B. Rückstellungen 183.701,08 97.346,61
C. Verbindlichkeiten 92.847,89 34.213,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.847,89 34.213,27
Summe Passiva 746.873,45 369.870,87

sonstige Berichtsbestandteile

1. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der ASA Group GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Damit unterliegt der Jahresabschluss nicht der Prüfungspflicht gem. §§ 316 ff. HGB.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergeben.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungs-nebenkosten und gegebenenfalls abzüglich Anschaffungskostenminderungen aktiviert und planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten in Höhe von bis zu 800,00 € wurden voll abgeschrieben. Im Jahr des Zugangs wird der Abgang unterstellt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt abzüglich entsprechender Absetzungen für erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten bzw. gezahlten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt unter Berücksichtigung künftiger Kosten- und Preissteigerungen.
Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen i.S.v. § 253 Abs. 1 HGB ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gesellschaft macht als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Absatz 1 HGB von der Erleichterung gemäß § 288 Absatz 1 HGB Gebrauch.
AnlagevermögenDie Aufgliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Entwicklung im Geschäftsjahr ergeben sich aus dem Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von 179,4 T€ (i.Vj. 76,4 T€). Die Art der Forderungen sowie die Restlaufzeiten ergeben sich aus den Bilanzvermerken.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die Salden der Bankkonten wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.
Rückstellungen
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für Personalkosten 53,0 T€ (i.Vj. 33,0 T€) und für die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen 18,1 T€ (i.Vj. 13,7 T€).
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit von
zum 31.12. 2023

<  1 J.
1 - 5 J.
>  5 J.

T€
T€
T€
T€
aus Lieferung u. Leistung
17,2
17,2


ggü. Kreditinstituten
51,7

51,7

sonst. Verbindlichkeiten
23,9
23,9


Summe
92,8
41,1
51,7



4. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft hat folgende Geschäftsführer:
Stephan Neri, Berlin
Die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers unterbleibt zulässigerweise gemäß § 288 HGB.

Berlin, den 30. Juni 2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2025 festgestellt.

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