UNAS Medical Solutions GmbH
Same addressAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Benjamin Küper since 1/8/2008 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 74.00% | |
Marion Feld | 26.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
art-concept GmbHKölnJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012BilanzAktiva
ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2012art-concept GMBHA. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZIERUNG UNDBEWERTUNG Allgemeine Angaben Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB und bilanziert nach handelsrechtlichen Vorschriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Von den Vereinfachungsregeln der §§ 286, 288 HGB macht die Gesellschaft bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise Gebrauch. Aufgrund der größenabhängigen Erleichterung des § 264 Abs. 1 HGB verzichtet die Gesellschaft auf die Erstellung eines Lageberichtes. Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 2-5 Jahren abgeschrieben. Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und linear abgeschrieben. Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern wie folgt vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert ab Euro 150,01 aber nicht mehr als Euro 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Vorräte Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Geleistete Anzahlungen werden zum Nennwert aktiviert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Zum Ausgleich des allgemeinen Ausfallrisikos und zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 1% der nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert. Aktive Rechnungsabgrenzung Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. Sonstige Rückstellungen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Währungsumrechnung Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind jeweils mit dem Einstandskurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Zum Bilanzstichtag wird der Devisenkassamittelkurs zugrunde gelegt. B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSITIONEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt. Steuerrückstellungen Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaft- und Gewerbesteuer. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Tantiemen, Aufbewahrungspflichten von Geschäftsunterlagen, Urlaubsansprüche, Jahresabschlusskosten und ausstehende Lieferanten- bzw. Kostenrechnungen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich zum Bilanzstichtag in üblicher Höhe aus den bestehenden Miet- und Leasingverträgen. C. ERGÄNZENDE ANGABEN Mitglieder der Geschäftsführung Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:
Angaben zu den Arbeitnehmern Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 12Arbeitnehmer. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
Langenfeld Benjamin Küper Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2012 - 31.12.2012Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 90.240,61 EUR. 1.1.2011 - 31.12.2011Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 104.796,55 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2013 festgestellt. |
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