Master Data

Registry
Register court Köln HRB 83449
Registered
2/2/2015
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of pharmaceutical goodsAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Purpose
der Handel mit medizinischen Produkten sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gerhard Harmatiuk
Pulheim
€25,000
100.00%

Financial Report

empema GmbH

Pulheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   8.024,00 7.543,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.951,00 307,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. in Arbeit befindliche Aufträge 1.434,73   1.770,57
2. fertige Erzeugnisse und Waren 1.899,78 3.334,51 3.716,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.076,27   3.385,15
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 25.076,27 680,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   20.031,70 13.413,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten   178,99 295,47
SUMME AKTIVA   58.596,47 31.111,86

Passivseite

     
  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   17.723,82 -10.033,66
III. Vortrag auf neue Rechnung   -10.033,66 0,00
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 3.461,62   0,00
2. sonstige Rückstellungen 375,00 3.836,62 0,00
C. Verbindlichkeiten      
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.059,85   2.621,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.059,85 (2.621,09)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.159,30   1.331,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 6.159,30 (1.331,30)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 12.850,54 22.069,69 12.193,13
- davon aus Steuern in EUR: 374,54 (0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 374,54 (0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 12.476,00 (12.193,13)      
SUMME PASSIVA   58.596,47 . , 31 111 86

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Anlage I Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 25.076,27 0,00 4.065,31 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € .

Eigenkapital

Das Stammkapital von € ... ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 22.069,69. 9.593,69. 12.476,00.
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 16.145,52 3.952,39 12.193,13

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Gerd Harmatiuk Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Köln, den 07. April 2017

Gerd Harmatiuk

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