Master Data

Registry
Register court Gütersloh HRB 14189
Registered
8/2/2019
Industry
Manufacture of prepared feeds for farm animalsManufacture of plastic packing goodsManufacture of prepared pet foods
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Produkten auf der Basis von Rinderkolostrum, soweit diese als Futtermittel und/oder Futtermittelzusätze, Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika vermarktet werden.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
90.00%
Veracus GmbH
10.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Veracus GmbH

Meppen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 13.249,00 46.881,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 2.239,00
II. Sachanlagen 13.242,00 44.642,00
B. Umlaufvermögen 700.764,08 1.247.532,06
I. Vorräte 480.898,38 1.089.106,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 181.972,20 47.705,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.500,00 1.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.893,50 110.720,07
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.788.308,53 3.368.802,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.502.321,61 4.663.215,57

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 37.650,00 37.650,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -3.765,00 -3.765,00
2. eingefordertes Kapital 33.885,00 33.885,00
II. Kapitalrücklage 453.919,33 453.919,33
III. Gewinnrücklagen 3.765,00 3.765,00
IV. Verlustvortrag 3.860.371,84 3.523.970,14
V. Jahresfehlbetrag 419.506,02 336.401,70
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.788.308,53 3.368.802,51
B. Rückstellungen 1.894,64 21.237,93
C. Verbindlichkeiten 4.500.426,97 4.641.977,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.790,54 101.411,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.464.636,43 4.540.566,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.502.321,61 4.663.215,57

Anhang der Veracus GmbH, Meppen zum 31. Dezember 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Veracus GmbH, Meppen, Amtsgericht Osnabrück, HRB 213830 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte entsprechend den in §§ 252 ff. HGB niedergelegten allgemeinen Grundsätzen.

Bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Einschätzung von Risiken wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Im Folgenden werden die Bilanz- und GuV Positionen in der Reihenfolge der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Anlagevermögen (A. - Aktiva)

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibung (5 Jahre Nutzungsdauer), bewertet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung (3 bis 33 Jahre Nutzungsdauer) bewertet. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter EUR 800,00 werden sofort voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen (B. - Aktiva)

Die Vorräte werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet, die neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungslöhnen anteilige Material- und Fertigungsgemeinkosten beinhalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten (C. - Aktiva)

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (D. - Aktiva)

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 3.788.308,55 (Vorjahr: EUR 3.368.802,51) aus. Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens. Gleichwohl gehen die gesetzlichen Vertreter davon aus, dass die Gesellschaft über eine ausreichende Finanz- und Ertragskraft in den Folgejahren verfügen wird und daher die Fortführung des Unternehmens als wahrscheinlich zu beurteilen ist. Grundlage dieser Einschätzung sind die Ergebnisse der internen Planungs- und Kontrollinstrumente.

Eigenkapital (A. - Passiva)

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 37.650,00. Der Nennbetrag eigener Anteile beträgt EUR 3.765,00. Das ausgegebene Kapital beträgt EUR 33.885,00. Es wird eine Kapitalrücklage in Höhe von EUR 453.919,33 ausgewiesen. Die Rücklage wegen eigener Anteile beträgt EUR 3.765,00. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 beträgt EUR 419.506,04.

Rückstellungen (B. - Passiva)

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Verbindlichkeiten (C. - Passiva)

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Alle Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

3. Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestehen keine ausweispflichtigen Haftungsverhältnisse.

4. Sonstige Angaben

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Tönnies Holding ApS & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück, einbezogen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.464.636,43 EUR.

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.540.566,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. die Geschäftsführung

Frank Duffe


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2021 festgestellt.

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