VIVRO GmbHLiquidated

85748 Garching bei München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 180716
Registered
8/7/2009
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of paint and varnishWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Handel mit maschinellen Anlagen, Hardware, Software, Zubehör und Bedruckstoffen für die Druck- und Werbeindustrie sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Thomas Bach
since 8/7/2009
Managing Director

Financial Report

VIVRO GmbH

Garching b. München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   157.878,76 173.468,42
II. Sachanlagen   36.738,96 17.803,19
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte   838.332,93 755.032,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   504.904,13 723.208,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.V. EUR 6.650,00)      
davon gegen Gesellschafter EUR 305.501,30 (i.V. EUR 195.482,64)      
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   81.064,94 118.572,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.132,10 524,74
    1.620.051,82 1.788.609,72

Passiva

     
      Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00   (200.000,00)
II. Kapitalrücklage 200.000,00   (200.000,00)
III. Gewinnvortrag 292.937,66   (221.285,89)
IV. Jahresüberschuss 45.491,89   (71.651,77)
    738.429,55 692.937,66
B. Rückstellungen   38.371,54 38.728,80
C. Verbindlichkeiten   822.950,81 1.056.943,26
davon      
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 822.950,81 (i. V. EUR 1.056.943,26)      
- gegenüber Gesellschafter EUR 363.497,66 (i. V. EUR 291.557,63)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   20.299,92 0,00
    1.620.051,82 1.788.609,72

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1)

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt.

2)

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3)

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4)

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5)

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6)

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1)

Im Jahresabschluss sind sämtliche auszuweisenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten.

2)

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3)

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

II. Bewertungsmethoden

1)

Die angewendeten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

2)

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3)

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4)

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5)

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

6)

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht veranlasst. Eine Pauschalwertberichtigung wurde mit 1 % der Nettoforderungen gebildet.

7)

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

8)

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

9)

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

II. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:

 

Herr Thomas Bach, kaufmännischer Leiter bei 2H GmbH & Co. KG

 

Herr Bernhard Mittermüller, Vertrieb und Einkauf

II. Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Garching bei München, den 12. April 2016

Bernhard Mittermüller

Thomas Bach

Sonstige Offenlegungsangaben:

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung am 04.05.2016.

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