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Registry
Register court Oldenburg HRB 202843
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Damla Gastronomie- u. Personaldienstleistungs GmbH
Registered
1/8/2009
Industry
Provision of domestic personal service activitiesOther human resources provisionAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Personal-dienstleistungen, die private Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, die Überlassung von Arbeitnehmern nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, weiterhin die Erbringung von dienst- und werksvertraglichen Leistungen, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft und der Tierhaltung sowie Hausmeistertätigkeiten, Gebäudereinigungen und der Bau von Paletten, Bearbeitung von textilen Stoffen sowie Handel, Im- & Export mit Sonderposten, insbesondere aus den Bereichen Elektrik, Elektronik, Baubedarf, Haushaltswaren, Sportartikeln, Texti-lien, Floristik, Musikalien, Lebensmittel und der Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
40.00%
Erdinc BUGA
30.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Langenstr. 48, 49624 Lönningen
€12,500
50.00%
Mahdi Yousefi Gondoghduel
Finkenweg 7a, 40353 Lohne
€10,000
40.00%
Langenstr. 48, 49624 Lönningen
€7,500
30.00%

Financial Report

Damla GmbH

Lohne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 104.716,00 0,00
I. Sachanlagen 104.716,00 0,00
B. Umlaufvermögen 42.986,77 14.828,87
I. Vorräte 2.930,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.557,72 12.000,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.000,00 12.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.499,05 2.828,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.702,77 14.828,87

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.290,49 5.466,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 7.033,51 1.526,54
III. Jahresfehlbetrag 1.176,00 5.506,97
B. Rückstellungen 1.500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 141.912,28 7.362,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.702,77 14.828,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde entsprechend den gesetzlichen Regelungen unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt erstmals nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Die Vorjahresvergleichszahlen wurden in Ausübung des Wahlrechtes des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Löhne und Gehälter wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Bruttomethode ausgewiesen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Zusammengefasste Posten im Sinne des § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB sind nicht vorhanden.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungs- methoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagengegenständen wird die Abschreibung nur zeitanteilig berechnet. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzip angesetzt.

Unter dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter ausgewiesen.

Der Kassenbestand, sowie Guthaben bei Kreditinstituten, sind zum Nennwert angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Bei der Höhe der ungewissen Verbindlichkeiten wird der wahrscheinlichste Wert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Bilanz

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

  mit einer Restlaufzeit
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände unter einem Jahr
über einem Jahr
gesamt
Summe (Vorjahr) 32.046,81 (0,00) 6.510,91 (12.000,00) 38.557,72 (12.000,00)

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.010,91 € enthalten.

2. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel

  Gesamtbetrag
EUR
davon mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren
EUR
Summe Verbindlichkeiten 141.912,28 0,00

Angaben zur den Sicherheiten

3. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

4. Geschäftsführung

Die alleinige Geschäftsführung obliegt Herrn Özhan Buga (Kaufmann).

 

Lohne, den 02.12.2011

Özhan Buga, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2011 festgestellt.

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