Stark GmbHLiquidated

91555 Feuchtwangen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ansbach HRB 1223
Registered
5/14/1987
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberAgents involved in the sale of wood in the rough, products of primary processing of wood, and wooden construction elementsWholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elements
Purpose
Die Durchführung von Langholztransporten im Nahverkehr, ferner der Handel mit Holz.

History

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Management

NameRole
Erich Stark
since 6/5/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hinterbreitenthann 17, 91555 Feuchtwangen
€26,000
100.00%

Financial Report

Stark GmbH

Feuchtwangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.563,00 16.921,50
I. Sachanlagen 6.463,00 16.821,50
II. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 308.107,31 242.273,65
I. Vorräte 6.670,00 7.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.748,51 16.783,13
III. Wertpapiere 50.415,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 229.273,80 217.790,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.348,67 4.964,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 320.018,98 264.159,49

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 218.322,68 188.274,97
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 13.217,70 13.217,70
II. Bilanzgewinn 205.104,98 175.057,27
B. Rückstellungen 79.451,87 65.285,55
C. Verbindlichkeiten 22.244,43 10.598,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 320.018,98 264.159,49

Anhang




A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stark GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in §§ 267, 264a HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.


C. Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung dienten die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und die Projected Uni Credit Method (PUC).

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 6,00 %
Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
Zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafel 2005 G

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögens-
Werten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden 128.975,00 Euro
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 60.663,81 Euro
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 60.663,81 Euro
verrechnete Aufwendungen 11.118,00 Euro
verrechnete Erträge 3.292,36 Euro

D. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

E. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen sind für die Beurteilung der Finanzlage von untergeordneter Bedeutung.


Geschäftsführung:

Erich Stark, Kaufmann.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2012 festgestellt.

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