TAMARIND-GmbHLiquidated

81476 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 143278
Registered
6/27/2002
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesManufacture of condiments and seasoningsContract catering service activities and other food service activities
Purpose
Leitung und Betrieb von Restaurants.

History

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Management

NameRole
Huu Phuong Ho
since 8/25/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

TAMARIND-GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 22.490,69 5.398,10
I. Sachanlagen 22.490,69 5.398,10
B. Umlaufvermögen 44.144,11 43.013,15
I. Vorräte 6.540,22 5.800,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.895,60 28.014,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.708,29 9.198,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 176,00 176,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.467,10 16.366,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.277,90 64.953,61

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 41.366,36 59.666,29
III. Jahresüberschuss 8.899,26 18.299,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.467,10 16.366,36
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 72.277,90 62.953,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.938,20 9.482,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.277,90 64.953,61

Anhang zum 31. Dezember 2008

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Tamarind GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Zu immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und linear abgeschrieben.

Zu Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto wurden auf ein Sammelkonto gebucht und auf 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben.

Zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstanden sind.

Zu Rückstellungen Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnung entsprechend den steuerrechtlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend

dargestellt:

Bilanzposten Geschäftsjahresabschreibung
a) Sachanlagen  
Ger. Wirtschaftsgüter 107,46 €
KFZ 1.669,46 €
Einbauten in fremde Grundstücke 1.164,10 €
Betriebs- u. Gesch.Ausstattung 0,00 €
Summe Geschäftsjahresabschreibung 2.941,02 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag

In dem Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter - Geschäftsführer beschließen gemäß Satzung folgende Ergebnisverwendung:

Der Jahresgewinn in Höhe von 8.899,26 € wird mit den Verlustvorträgen aus 2007 verrechnet.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Ho Huu Phuong

 

München, den 21 . Dezember 2009

Ho Huu Phuong, Geschäftsführer

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Stand der Geschäftsanteile per 31.12.2008

Gesellschafter HO Huu Phuong 25.000,-- €

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