Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 737547
Registered
9/11/2020
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of detergents and cleaning materialsWholesale of tobacco products
Purpose
Der Handel, Im- und Export, Lagerung, Verarbeitung, Verpackung von Bestandteilen und Produkten aus dem Bereich der Desinfektionsprodukte und persönlicher Schutzausrüstungen so-wie Vertrieb und Vermarktung dieser Bestandteile und Produkte an Zwischenhändler, Apotheken, Krankenhäuser und Endverbraucher, Erwerb, Halten und Verwalten, Übernahme von Holding-Funktionen gegenüber erworbenen Beteiligungen sowie Handeln mit und Weiterveräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie deren Führung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Wiener
since 9/10/2021
Managing Director

Beneficial Owners

66.66% identified33.33% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
33.33%
Thushira Weerawarna
33.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Albrech Beteiligungsgesellschaft mbH
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Albrech Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
€8,350
33.33%
75438 Knittlingen
€8,350
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SETASAN care GbmH

Bretten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 19.08.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
19.8.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1.629,00 0,00
I. Sachanlagen 1.629,00 0,00
B. Umlaufvermögen 843.999,60 25.050,00
I. Vorräte 684.999,02 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.794,41 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.206,17 25.050,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.656,50 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 115.121,73 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 963.406,83 25.050,00

Passiva

31.12.2020
EUR
19.8.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.050,00
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Jahresfehlbetrag 140.171,73 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 115.121,73 0,00
B. Rückstellungen 2.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 960.906,83 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 963.406,83 25.050,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SETASAN care GbmH

Firmensitz laut Registergericht: Bretten

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: B737547

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.
Zum 31. Dezember 2020 weist die Bilanz der Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von Euro 115.121,73 aus. Eine bilanzielle Überschuldung allein hat noch keine insolvensrechtliche Konsequenzen. Sie ist aber ein Indiz dafür, dass eine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegen kann. Eine Insolvensrechtliche Überschuldung liegt gem. § 19 InsO vor, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt (negatives Reinvermögen), es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist überwiegend wahrscheinlich (positive Fortführungsprognose).

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da die Fortführungsprognose zu dem Ergebnis kommt, dass das Unternehmen während der nächsten 24 Monate nach dem Bilanzstichtag fortgeführt werden kann.

Eine Überprüfung des Reinvermögens im insolvensrechtlichen Sinn bzw. der Fortführungsprognose durch die Geschäftsführung war nicht Gegenstand meines Auftrages.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkannebar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 400,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinn/Verlustvortrag von 0,-- EUR einbezogen.

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Bilanz/Verlustvortrag von 0,-- EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 859.616,91 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 101.289,92 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Unterschrift der Geschäftsführung

31.08.2022
Andreas Wiener
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2022 festgestellt.

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