Kinderkram GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 533570
Registered
6/27/2002
Industry
Manufacture of games and toysManufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Spielzeug mit allen damit verbundenen Aufgaben

History

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Financial Report

Kinderkram GmbH

Dürnau

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 10.887,50 12.833,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.905,00 10.572,00
II. Sachanlagen 2.982,50 2.261,50
B. Umlaufvermögen 416.934,76 404.600,40
I. Vorräte 175.438,00 158.495,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 208.640,30 153.230,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.856,46 92.874,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.307,80 12.558,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 439.130,06 429.992,16

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 11.411,20 15.771,18
C. Verbindlichkeiten 402.718,86 389.220,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 439.130,06 429.992,16

Anhang

Allgemeine Angaben

 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen der § 264 ff HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bilanziert.

 
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Abschreibungen werden nach den steuerlichen Möglichkeiten planmäßig vorgenommen, nach Maßgabe der branchenüblichen Nutzungsdauer überwiegend degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden entsprechend der steuerlichen Vereinfachungsregel im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

 
Der Wertansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Bei dauernder Wertminderung wurde der niedere Teilwert angesetzt.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Abschläge für alle erkennbaren Risiken in Ansatz gebracht. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch Pauschalwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

 
Angaben zur Bilanz

 
Verbindlichkeiten

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr beträgt 83.968,86 Euro (im Vorjahr 76.720,98 Euro).

 
Sonstige Angaben

 
Sicherheiten

 
Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus dem Erwerb von Waren.
 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
 
Die Forderungen gegenüber Gesellschafter zum 31. Dezember 2006 betragen 22.371,28 Euro (im Vorjahr 38.383,20 Euro).

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter zum 31. Dezember 2006 betragen 365.065,49 Euro (im Vorjahr 361.110,78 Euro).

 
Mitglieder der Geschäftsführung

 
Herr Wolfgang Schühle, Kaufmann, Bad Boll und
Herr Stephan Zech, Kaufmann, Zell u. A..

 
Dürnau, 23. April 2007

 
gez. Wolfgang Schühle
Geschäftsführer

 
gez. Stephan Zech
Geschäftsführer

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