MEDIANOX
GmbH
Kaarst
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
47.690,00 |
58.255,00 |
| I.
Sachanlagen |
47.690,00 |
58.255,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
326.902,22 |
103.434,93 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
182.760,29 |
100.303,55 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
108.505,14 |
33.003,31 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
144.141,93 |
3.131,38 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.785,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
374.592,22 |
163.475,63 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
146.890,44 |
76.002,54 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
63.502,54 |
209.002,66 |
| III.
Jahresüberschuss |
70.887,90 |
-145.500,12 |
| B.
Rückstellungen |
11.550,00 |
26.345,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
97.651,78 |
60.907,59 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
97.651,78 |
53.583,53 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
7.324,06 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
118.500,00 |
0,00 |
| E.
Passive latente Steuern |
0,00 |
220,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
374.592,22 |
163.475,63 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der MEDIANOX GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
Betrag
|
|
Euro
|
Euro
|
|
|
Vorjahr
|
Forderungen
|
108.505,14
|
33.003,31
|
Verbindlichkeiten
|
0,00
|
7.241,56
|
Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge,
die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Serkan Türkoral
|
ausgeübter Beruf:
|
Geschäftsführer
|
Geschäftsführer:
|
Okan Türkoral
|
ausgeübter Beruf:
|
Geschäftsführer
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.241,56 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Kaarst, 02.05.2018
gez. Serkan Türkoral
gez. Okan Türkoral
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.05.2018 festgestellt.
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