Peltzer Intensivpflege GmbHLiquidated

40549 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 17742
Registered
6/20/2011
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
die Erbringung von Leistungen der ambulanten häuslichen Krankenpflege, die An- und Vermietung von Immobilien sowie die Erbringung aller damit in sachlichem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Carola Schmitz
since 7/15/2021
Managing Director
Oliver Otto Mülly
since 7/15/2021
Managing Director
Guido Faßbender
since 7/19/2017
Managing Director

Financial Report

Peltzer Intensivpflege GmbH

Schwalmtal (vormals: Düsseldorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 118.595,00 100.037,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.478,00 0,00
II. Sachanlagen 94.117,00 100.037,00
B. Umlaufvermögen 348.950,43 380.982,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 311.404,23 250.511,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 654,33 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.546,20 130.470,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.043,53 5.900,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 470.588,96 486.920,53

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 189.666,12 308.242,83
I. gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Gewinnvortrag 233.743,91 161.148,95
III. Jahresfehlbetrag 69.079,79 -122.091,88
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 22.751,12 15.448,52
C. Rückstellungen 102.200,00 72.870,11
D. Verbindlichkeiten 152.468,72 87.154,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 114.415,93 60.034,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 38.052,79 27.119,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten 3.503,00 3.205,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 470.588,96 486.920,53

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Peltzer Intensivpflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der Pflegebuchführungsverordnung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben bis zum Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 1.963,00 (Vj.: € 0,00).

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr € 14.609,25 als umsatzabhängige Investitionskostenförderung nach §§ 9 und 10 des Landesgesetzes erhalten. Der Betrag wurde wie in den Vorjahren in einen Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen eingestellt. Der Sonderposten wird über eine Laufzeit von fünf Jahren ergebniswirksam aufgelöst und beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt € 22.751,12 (Vj. € 15.448,52).

Verbindlichkeiten in Höhe von € 114.514,20 (Vj. € 60.034,96) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € -69.079,79 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Monika Peltzer-Große Hündfeld, Geschäftsführerin
Stefanie Peltzer, Geschäftsführerin
Guido Faßbender, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Düsseldorf, den 23. März 2017

Monika Peltzer-Große Hündfeld

Stefanie Peltzer

Guido Faßbender

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2017 festgestellt.

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