Holzschnittstelle GmbHLiquidated

66121 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 17861
Previous
Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt)Kuhnen & Schu GmbH
Registered
6/17/2009
Industry
Manufacture of doors and windows of woodWholesale of wood in the rough and sawn timberManufacture of saws and of machine-tools for woodworking
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistung und Herstellung von Waren im Bereich der Holzverarbeitung (Schreinereibetrieb).

History

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Management

NameRole
Pascal Schu
since 11/14/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Namborn
€25,000
100.00%

Financial Report

Kuhnen & Schu GmbH

(vormals: Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt))

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.648,00 0,00
I. Sachanlagen 1.648,00 0,00
B. Umlaufvermögen 128.518,90 111.025,89
I. Vorräte 4.062,50 9.104,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.450,12 88.032,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.006,28 13.888,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 635,57 286,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.802,47 111.312,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 8.062,09 4.919,83
I. gezeichnetes Kapital 500,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 1.890,53 1.104,96
III. Gewinnvortrag 3.314,87 -195,41
IV. Bilanzgewinn 2.356,69 3.510,28
B. Rückstellungen 9.510,67 7.945,94
C. Verbindlichkeiten 112.221,71 97.774,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.008,00 672,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.802,47 111.312,15

Anhang


zum 31. Dezember 2011

 Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt), Saarbrücken
  

1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt) zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich in den Anhang aufgenommen.
Die Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt) ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 und 288 HGB sind grundsätzlich in Anspruch genommen worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Vermögensgegenstände und Schulden sind nach den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB bewertet.
Die Wertansätze der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens basieren auf Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Abnutzbare Anlagengegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zugänge im Berichtsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegegenstände werden entsprechend der steuerlichen Regelung im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Die geleisteten Anzahlungen sind zum Nennwert bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Liquide Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.
Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die Ausgaben des Geschäftsjahres abgegrenzt, die erst für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen.
Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregistereintrag zum Bilanzstichtag. In den Gewinnrücklagen ist die nach § 5a Abs. 3 GmbHG zu bildende gesetzliche Rücklage ausgewiesen.
Allen ungewissen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken wurde durch Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Sie sind einzeln oder nach Maßgabe entsprechender Bemessungsgrößen und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind die Einnahmen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die erst für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag zu Erträgen führen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten, soweit nicht gesondert darauf hingewiesen wird und nicht gesetzliche Änderungen des Handelsgesetzbuches entgegenstanden.

3. Angaben zur Bilanz


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben mit 59.781,78 € (52.493,08 €) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen betreffen mit 66.207,78 € (64.809,58 €) Gesellschafter.
Im Eigenkapital ist die gesetzliche Rücklage nach § 5a Abs. 3 GmbHG ausgewiesen. Sie wurde mit 25% des Jahresüberschusses dotiert.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr belaufen sich auf 112.221,71 € (97.774,38 €).
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 14.574,16 € (17.652,95 €) auf Steuern und 1.559,82 € (1.632,74 €) auf soziale Sicherheit. Die Verbindlichkeiten betreffen mit 0,00 € (7.193,03 €) Gesellschafter.
Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4. Sonstige Angaben


Die Gesellschaft wurde mir notarieller Urkunde vom 27.04.2009 errichtet.
Das Stammkapital wurde zum 05.06.2009 in voller Höhe eingezahlt.
Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.10.2012 wurde das Stammkapital auf 25.000,00 € erhöht und die Firma in Kuhnen & Schu GmbH geändert. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 14.11.2012.

5. Ergänzende Angaben


Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr 2011 Herrn Marcus Kuhnen.
Die Angabe der Geschäftsführungsbezüge ist entsprechend § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

Saarbrücken, den 06.05.2013

Kuhnen & Schu UG (haftungsbeschränkt)
  

Marcus Kuhnen
 
Pascal Schu

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2013 festgestellt.

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