INCREON Holding GmbH
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| Name | Role |
|---|---|
Sven Duncker since 3/25/2024 | Managing Director |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
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Legrand Care GmbHIsmaningJahresabschluss zum 31. Dezember 2023Bilanz für OffenlegungszweckeAKTIVA
PASSIVA
Legrand Care GmbHIsmaning, Landkreis MünchenAmtsgericht München, HRB 161088Anhangfür das Geschäftsjahr 2023Allgemeine AngabenDie Gesellschaft erfüllt in Abweichung zum Vorjahr erstmals die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB. Nach § 267 Abs. 4 HGB treten die Rechtsfolgen für das Geschäftsjahr 2023 jedoch nicht ein, da die Größenmerkmale für mittelgroße Kapitalgesellschaften nicht an den Abschlussstichtegen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftjahren über- oder unterschritten wurden. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt Hierbei wurden teilweise die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 i. V. m. § 267 Abs. 4 HGB) in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit haben wir bestimmte Angaben zu einzelnen Posten nicht in der Bilanz beziehungsweise in der Gewinn- und Verlustrechnung sondern im Anhang gemacht. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenBei der Bilanzierung und Bewertung sind wir von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend: Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer von drei bis sechs Jahren um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer zwischen drei und dreizehn Jahren um planmäßige Abschreibungen unter Anwendung der linearen Methode vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 800,00 werden sofort im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Darüber hinaus gehende erkennbare Einzelrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen erfasst. Forderungen in Fremdwährung bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert. Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze. Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Erläuterungen zur BilanzForderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen am Bilanzstichtag nicht. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind in Höhe von insgesamt EUR 15.835,90 sicherungshalber verpfändet und stehen nicht zur freien Verfügung der Gesellschaft. Die in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 3.843.886,08 (im Vorjahr: TEUR 346) und resultieren aus dem normalen Lieferungs- und Leistungsverkehr. Die Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern in Höhe von EUR 750.197,75 (im Vorjahr: TEUR 482) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 2.475,71 (im Vorjahr: TEUR 12). Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungIm Personalaufwand sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 438,00 (im Vorjahr: TEUR 1) enthalten. Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen betragen EUR 115.185,76 (im Vorjahr: TEUR 0). Die im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesenen Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen EUR 1.256,00 (im Vorjahr: TEUR 1). Darüber hinaus bestehen keine pflichtgemäßen Angaben zu Einzelposten der Gewinn- und Verlustrechnung. Besondere Umstände, die im Anhang zusätzliche Angaben erfordern, liegen nicht vor. Sonstige AngabenDie sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren im Wesentlichen aus Miet- und Leasingverträgen und betragen insgesamt TEUR 1.402, davon innerhalb eines Jahres fällig: TEUR 214. Die Verträge haben Restlaufzeiten bis zu 84 Monaten. Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 25 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer sind:
Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Legrand SA, Limoges, Frankreich als oberste Konzernspitze einbezogen. Der Konzernabschluss ist auf der Website der Muttergesellschaft unter www.Legrand.com erhältlich.
Ismaning, den 18. Juni 2024 José Carlos Escamilla Guijarro Sven Duncker Festgestellt: Der Jahresabschluss wurde am 25. Oktober 2024 festgestellt. |
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