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Register court Steinfurt HRB 6936
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Siemon Immobilien Verwaltung GmbHInterauto Verwaltung GmbHCharly One GmbH
Registered
3/4/2005
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOther information service activitiesMedia representation
Purpose
Die Erbringung von Marketingdienstleistungen, insbesondere die Konzeption, Organisation und Durchführung von Online und Offline Marketing.

History

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Management

NameRole
Mateusz Tessarzik
since 3/6/2023
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Siemon GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Interauto Verwaltung GmbH

Emsdetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

31.682,11

29.817,84

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.434,64

1.429,69

Summe Aktiva

33.116,75

31.247,53



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzgewinn

6.120,32

4.544,50

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

293,40

153,03

2. sonstige Rückstellungen

1.550,00

1.550,00

C. Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten

153,03

0,00

Summe Passiva

33.116,75

31.247,53

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages erstellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht.
Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB). In der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung fand.
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang vorgenommen werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.
Die Vermögensgegenstände des materiellen Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung
der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegegangen. Die Vermögensgegenstände wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.
Für selbständig nutzbare und bewertbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten zwischen 410,00 € und 1.000,00 € wurde ein gesonderter Sammelposten gebildet. Die Abschreibung erfolgt im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
mit jeweils einem Fünftel.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.
Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.


III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Geschäftsjahr 2011/2012 ist im Anlagenspiegel dargestellt worden.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft ein Disagio in Höhe von 4.061,00 € (Vorjahr: 7.135,00 €).

Verbindlichkeiten
Die Kreditverbindlichkeiten sind durch Grundschuldeintragungen auf den Immobilienbesitz der Gesellschaft abgesichert.


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.


V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die Komplementärgesellschaft Firma Interauto Verwaltung GmbH, Ibbenbüren.

Diese wird vertreten durch den Geschäftsführer:


Dipl.-Betriebswirt Gunnar Siemon, Ibbenbüren


Der Geschäftsführer ist von den Bestimmungen des § 181 BGB befreit.

 

Gunnar Siemon

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.12.2012

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