MBB Industrial Components GmbHLiquidated

88131 Lindau (Bodensee), DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 5554
Registered
6/21/1995
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesNon-specialised wholesale of finished goodsWholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
Purpose
Großhandel, Import und Export von Konsum- und Gebrauchsgütern (Nonfood) aller Art, soweit sie nicht einer behördlichen Erlaubnis bedürfen .

History

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Management

NameRole
Josef Franz Binger
since 2/18/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Alemannenweg 7, 88138 Hergensweiler
€435
100.00%

Financial Report

MBB Industrial Components GmbH

Lindau (Bodensee)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3544,00

3739,00

II. Finanzanlagen

1. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen

0,00

24.841,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren

2.688,00

3.074,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen Lieferungen und Leistungen

14.428,65

37.998,56

2. sonstige Vermögensgegenstände

236.872,09

251.263,04

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

108.492,78

75.207,09

Summe Aktiva

366.025,52

396.122,69



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

286.230,24

240.891,34

III. Jahresüberschuss

-5.286,52

45.338,90

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2.791,00

32588,00

2. Steuerrückstellungen

2.340,24

2340,24

3. sonstige Rückstellungen

32.038,00

29.667,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

8.705,09

14.024,48

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.705,09(14.024,48)

2. sonstige Verbindlichkeiten

13.642,88

5.708,14

- davon aus Steuern:13.642,88(5.708,14) 4)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 60,00 (60,00)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 13.642,88(5.708,14)

Summe Passiva

366.025,52

396.122,69

ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

1.2. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Bestände und Zugänge an "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" des beweglichen Anlagevermögens wurden im Geschäftsjahr 2011 mit 1/5 des hierfür gebildeten Sammelpostens abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung im Sinne des § 253 (4) HGB sind nicht vorgenommen worden.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

2. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag nicht vor.

3. Größenmerkmale gemäß § 267 HGB

2008

2009

2010

2011

Umsatz in TEUR

826

579

515

467

Bilanzsumme in TEUR

637

414

396

366

Arbeitnehmerzahl

4

3

2

3

Nach § 267 (1) HGB handelt es sich hierbei um eine kleine Kapitalgesellschaft.

4. Organkredite nach § 285 (9c) HGB

Verrechnungs- / Darlehenskonto

Mirko Busellato: EUR 236.872,09. Das Verrechnungskonto wurde 2011 mit 4% p.a. verzinst. (Zinsertrag: EUR 9.286,30)

5. Währungsumrechnung

Die in dem Jahresabschluss enthaltenen Posten, die auf eine fremde Währung lauten oder ursprünglich auf eine fremde Währung gelautet haben, wurden jeweils zum aktuellen Tageskurs umgerechnet.

6. Ertragsteuerbelastung

Aufgrund des Jahresfehlbetrages ergab sich für das Geschäftsjahr 2011 keine
Ertragsteuerbelastung.

7. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel und der Anlagenbuchhaltung ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres (vgl. Anlage zur Bilanz).

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine erst nach dem Abschlussstichtag.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt € 13.642,88 und beinhalten:

a)

aus Steuern

13.582,88

b)

im Rahmen der soz. Sicherheit

60,00

d)

sonstige

0,00

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel in der Anlage zu diesem Bericht ersichtlich.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.12.2012

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