ME MetallExpert GmbHLiquidated

94556 Neuschönau, DEU

Master Data

Registry
Register court Passau HRB 7519
Registered
12/19/2008
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsManufacture of non-electrical metal household articlesManufacture of metal structures and parts of structures
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Schweißarbeiten aller Art, Schweiß- und Montagearbeiten sowie der Handel mit Stahlwaren und Elektronikartikeln.

History

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Management

NameRole
Karl-Heinz Dürrmeier
since 1/18/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

ME MetallExpert GmbH

Schönanger

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 87.976,00 96.126,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.656,00 4.045,00
II. Sachanlagen 86.320,00 92.081,00
B. Umlaufvermögen 343.297,78 387.392,74
I. Vorräte 85.324,91 123.289,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 156.260,84 217.558,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 101.712,03 46.544,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.840,41 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.018,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 468.133,14 483.518,74

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 85.425,29
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen -54.018,95 60.425,29
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 29.018,95 0,00
B. Rückstellungen 40.672,66 46.052,36
C. Verbindlichkeiten 427.460,48 352.041,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 468.133,14 483.518,74

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ME MetallExpert GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Beurteilung für die Bildung von passiven Steuerlatenzen wird im Jahresabschluss ausschließlich nach der "Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zum Ausweis passiver latenter Steuern als Rückstellungen in der Handelsbilanz" vom 18.09.2012 verfahren.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 80.842,70 (Vorjahr: Euro 85.423,31).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 325.000,00.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Sabine Haas ausgeübter Beruf: Bürokauffrau

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 340.701,67

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Neuschönau, 22.09.2016

gez. Haas Sabine

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2016 festgestellt.

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