Probild-Studio GmbHLiquidated

63808 Haibach, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 9763
Registered
9/13/2006
Industry
Development and processing of photographs and provision of other photographic servicesDiagnostic imaging activitiesActivities of holding companies
Purpose
das Betreiben von automatisierten Fotostudios, die Erbringung von Dienstleistungen für Fotostudios, die Vermietung von Ausrüstungen für Fotostudios und der Verkauf von Fotoartikeln jeder Art

History

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Management

NameRole
Hanns Peter Becker
since 3/25/2013
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€16,666
66.67%

Financial Report

Probild-Studio GmbH

Großostheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.000,00 25.000,00
I. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 9.935,73 98.462,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.400,10 90.604,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.535,63 7.857,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 133,14 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.068,87 123.462,17

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.506,33 29.425,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.425,10 6.558,84
III. Jahresfehlbetrag 1.918,77 2.133,74
B. Rückstellungen 2.280,00 1.980,00
C. Verbindlichkeiten 5.282,54 92.057,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.282,54 92.057,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.068,87 123.462,17

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Probild-Studio GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Sonstige Pflichtangaben


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalt
Euro
Ausleihungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00



Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Peter Becker
ausgeübter Beruf:
Kaufmann



Angaben über Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:
  

Firmenname / Sitz
Anteilshöhe
Jahresergebnis
Eigenkapital
 
 
Euro
Euro
MFS Verwaltungs GmbH
100%
16.029,74
92.613,22



Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Es liegen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten vor.


Großostheim, 14. März 2012 
  
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2012 festgestellt.

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