Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 7163 PI
Registered
10/29/2007
Industry
Manufacture of ice creamIce-cream parloursRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Betrieb von Eisdielen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Fabio Vittoria
since 10/29/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Erbengemeinschaft nach Angelo Vittoria
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Erbengemeinschaft nach Angelo Vittoria
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Vittoria GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 74.023,00 74.980,00
I. Sachanlagen 74.023,00 74.980,00
B. Umlaufvermögen 653.572,51 531.404,95
I. Vorräte 20.002,96 23.539,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 440.432,86 258.001,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.645,04 12.848,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 193.136,69 249.864,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.004,34 4.666,66
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.771,97 101.987,83
Aktiva 770.371,82 713.039,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 126.987,83 226.761,21
III. Jahresüberschuss 63.215,86 99.773,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 38.771,97 101.987,83
B. Rückstellungen 432.836,00 403.862,00
C. Verbindlichkeiten 337.535,82 309.177,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 337.535,82 309.177,44
Passiva 770.371,82 713.039,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Vittoria GmbH hat Ihren Sitz in Elmshorn. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 7163 PI eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Vittoria GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz BilRUG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Grundsätzlich orientierten sich die angewandten Bilanzierungsmethoden an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen, wirtschaftlichen Nutzungsdauer und entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und ihr Abgang unterstellt. Von § 6 Abs. 2 EStG wurde auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren Tageswerten zum Bilanzstichtag.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung möglicher Risiken.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 20.795,07 (Vorjahr: EUR 16.859,49). In diesem Betrag sind Forderungen gegen den Geschäftsführer von EUR 4.150,03 (Vorjahr: EUR 4.010,52) enthalten. Diese resultieren aus dem laufenden Verrechnungsverkehr und sind unverzinslich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände von EUR 16.645,04 (Vorjahr: EUR 12.848,97) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Flüssige Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und wurden zum Nennbetrag bewertet.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie decken alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis der Projected Unit Credit Methode unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,82% (durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre) und unter Anwendung der "Heubeck- Richttafeln 2018 G " von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Der Barwert beträgt bei einem 7 - Jahres-Durchschnitts-Rechnungszins EUR 407.496,00 beim 10-Jahres-Durchschnitts-Rechnungszins EUR 403.934,00 Der Differenzbetrag in Höhe von EUR 3.562,00 unterliegt der Ausschüttungssperre gem. § 253 Abs. 6 HGB.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Nach den uns von der Geschäftsleitung erteilten Auskünften und überlassenen Unterlagen ist in den bilanzierten Verbindlichkeiten keine mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 287.953,64 (Vorjahr: EUR 285.763,92).

Es bestanden im Geschäftsjahr keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB.

Sonstige Pflichtangaben

Im Jahresdurchschnitt wurden 24 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Berichtsjahr waren acht Mietverträge für Gewerberäume abgeschlossen. Die am Ende des Geschäftsjahres bestehenden Restverpflichtungen betrugen EUR 118.998,24 (Vorjahr: EUR 133.398,24).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Elmshorn, den 16.07.2024

gez. Fabio Vittoria

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2024 festgestellt.

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