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Registry
Register court München HRB 179643
Previous
ALUSETT Ehmki & Wunderlich GmbH
Registered
6/3/2009
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsManufacture of plastic packing goodsManufacture of doors and windows of metal
Purpose
Herstellung, Entwicklung und Vertrieb sowie Konstruktion von Messeständen, Displaysystemen, Objekteinrichtungen sowie von Laden- und Geschäftseinrichtungen dienenden Aluminiumprofilsystemen mit entsprechenden Zubehören, desweiteren Beratungsleistungen in diesem Bereich im umfassendsten Sinne, ferner Übernahme von Vertretungen und Lizenzen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified50.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ehmki, Schmid & Co. Mechanische Systeme GmbH
Germany
€12,500
50.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

ALUSETT Ehmki & Wunderlich GmbH

Fahrenzhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.474,00 431,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.500,00 0,00
II. Sachanlagen 11.974,00 431,00
B. Umlaufvermögen 45.309,34 81.336,80
I. Vorräte 36.782,08 31.781,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.094,72 9.640,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.432,54 39.915,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.783,34 81.767,80

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 361,97 30.748,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Verlustvortrag 9.251,79 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 30.386,24 9.251,79
B. Rückstellungen 1.224,39 1.135,16
C. Verbindlichkeiten 65.196,98 49.884,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.196,98 49.884,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.783,34 81.767,80

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

A. ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II a EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeitenwerden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0 Euro.

Angaben über Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Der Betrag der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschafterbeträgt 0,00 EUR (im Vorjahr: 7.009,28 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.736,52 (im Vorjahr: 42.794,26 EUR).

C. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Daniel Ehmki

Herrn Roman Wunderlich

Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2011 festgestellt.

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