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Register court Landshut HRB 4337
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Immovent Immobilien Management GmbHDATAMED IT-Systeme GmbH
Registered
1/20/1997
Industry
Computer consultancy activitiesDiagnostic imaging activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Software- und Hardwarelösungen und technologien sowie diesbezügliche Schulungs-, Wartungs- und verwandte Dienstleistungen, insbesondere für den Medizinbereich.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nicolás Dr. Wiedemann
since 10/4/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified0.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Lifco Dental International ABSWE
0.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Immovent Immobilien Management GmbH

Julbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 748.536,26 767.193,26
I. Sachanlagen 748.536,26 767.193,26
B. Umlaufvermögen 37.886,53 47.930,05
I. Vorräte 6.712,55 4.966,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.345,23 13.500,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.828,75 29.463,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 786.422,79 815.123,31

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 81.660,15 77.022,72
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 10.000,00 10.000,00
III. Gewinnvortrag 29.458,13 16.521,51
IV. Jahresüberschuss 16.637,43 24.936,62
B. Rückstellungen 2.351,00 3.562,00
C. Verbindlichkeiten 701.931,64 734.108,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.385,24 21.177,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 480,00 430,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 786.422,79 815.123,31

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Immovent Immobilien Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der ermaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzt (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichzahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB

nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine große Kapitalgesellschaft.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittlere Kapitalgesellschaft.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird mit € 16.637,43 festgestellt und mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die VFE-Lage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu den Forderungs- und Verbindlichkeitenlaufzeiten

Die bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 25.385,24 € haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. (Vorjahr: 21.177,28 € ) Unter den sonstigen Forderungen befindet sich eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter i. H. v. 10.000,00 € mit einer Laufzeit von über 5 Jahren. (Vorjahr: 0,00 €)

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Werner Blum

Werner Blum

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Über diese Beträge wurde bereits berichtet.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt.

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