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Registry
Register court Nürnberg HRB 18462
Previous
CS-Professional IT-Services GmbH
Registered
7/23/2001
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
EDV-Entwicklung, Beratung, Schulung, Handel mit Hard- und Software sowie Abwicklung von Provisionsgeschäften.

History

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Management

NameRole
Dieter Hartnagel
since 4/18/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

91625 Schnelldorf
€12,500
100.00%

Financial Report

CS PRO IT-Services GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.483,50 7.974,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 587,50 1.227,50
II. Sachanlagen 2.896,00 6.747,00
B. Umlaufvermögen 45.045,19 59.743,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.710,55 29.234,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.334,64 30.509,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 839,65 828,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.368,34 68.546,69

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 34.496,18 44.687,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 19.687,87 39.215,17
III. Jahresfehlbetrag 10.191,69 19.527,30
B. Rückstellungen 2.740,00 17.047,27
C. Verbindlichkeiten 12.132,16 6.811,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.368,34 68.546,69

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit Wahlrechte für Angaben wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist mit dem Kalenderjahr identisch.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Bilanzposten wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie einer Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände wurden mit dem Nominalwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.
 
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
  
C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von EUR 23.292,69 (Vorjahr: EUR 26.468,21)

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von EUR 417,86 (Vorjahr: EUR 2.765,89)

Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen bestanden in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)


Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr bestehen in Höhe von
EUR 12.132,16 (Vorjahr: EUR 6.811,55)
davon aus Steuern EUR 11.747,52 (Vorjahr: EUR 3.508,92)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 45,26)

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)


D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr (und bis Jahresabschlusserstellung) folgende Mitglieder an:

Herr Dieter Hartnagel

Neben der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Nürnberg, den 30.10.2014

Die Geschäftsführung der Gesellschaft:

gez. (Dieter Hartnagel)

  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2014 festgestellt.

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