BRANDT GmbHLiquidated

06485 Quedlinburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 19971
Previous
Brandt Handelskontor GmbH
Registered
12/30/1982
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberManufacture of builders’ ware of plasticAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Das Betreiben von Handelsvertretungen, eines Groß- und Einzelhandels nebst Service und Montage mit Gegenständen des Bauzubehörs, Herstellung und Konfektionierung von Bauelementen, insbesondere von Türen.

History

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Management

NameRole
Lars-Oliver Schröder
since 2/1/2022
Liquidator

Financial Report

Brandt Handelskontor GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1003,62

1527,84

II. Sachanlagen

233727,63

236309,43

III. Finanzanlagen

25564,59

25564,59

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

358078,33

371280,44

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

139710,34

204347,62

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10536,12

9911,04

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3727,17

37216,39

Summe Aktiva

772347,80

886157,35



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

255700,00

255645,94

II. Kapitalrücklage

95000,00

95000,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-131899,63

-132772,20

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-33750,75

872,57

B. Rückstellungen

246609,35

252316,00

C. Verbindlichkeiten

340688,83

415095,04

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

772347,80

886157,35

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den gesetzlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches insbesondere den §§ 266 und 275 sowie dem § 42 GmbHG. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 242 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264-274, 279-283 HGB) aufgestellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und den steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und sonstigen Vorräte erfolgt zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen werden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Zugrundelegung vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 14.699,00.

Die Rückstellung für Pensionen wurde aufgrund der versicherungsmathematischen Berechnungen der BVE Beratungsgesellschaft für Versorgungseinrichtungen mbH, Wiesbaden, vom 21. Februar 2011 gebildet. Die Rückstellung wurde in analoger Anwendung nach IAS 19 berechnet. Die Berechnungen erfolgen gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, § 253 Abs. 2 HGB sowie § 246 Abs. 2 HGB. In Übereinstimmung mit den Regeln IAS 19 wird als Bewertungsverfahren die "Projected Unit Credit Method" angewandt. Die Rückstellung ist unter Verwendung der "Richttafeln 2005 G " von Dr. Klaus Heubeck mit einem Rechnungsfuß von 5,14% (Vorjahr 5,15%) , einem Rententrend in Höhe von 2,0 % (Vorjahr 2,0%) errechnet worden.

Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung und umfassen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Steuern sind mit EUR 9.146,60 (EUR 28.199,51) und im Rahmen sozialer Sicherheit mit EUR 0,00 (EUR 104,92) enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind grundsätzlich durch die gewöhnliche Geschäftstätigkeit verursacht.

4. Ergänzende Angaben

Sonstige Angaben

Der Gesamtbetrag der wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf jährlich TEUR 31 (Leasingverpflichtungen) und TEUR 39 (Mietverpflichtungen).

Finanzielle Verpflichtungen aus Garantieleistungen können der Höhe nach nicht eingeschätzt werden, belaufen sich aber auf ca. TEUR 25 jährlich.

Die Gesellschaft hält eine 100% Beteiligung an der PM-Pro Modul Ausbausysteme GmbH, Hannover . Das Eigenkapital beträgt EUR 26.910,61 und das Jahresergebnis 2011 beträgt EUR +418,50.

Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten belief sich zum Geschäftsjahresende auf 15 (Vorjahr : 18) Mitarbeiter.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 Herr Lars-Oliver Schröder.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Hannover, den 23. September 2012

 

Lars-Oliver Schröder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.09.2012

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