Becker Sperrdrucksysteme GmbHLiquidated

68305 Mannheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 6585
Registered
2/22/1995
Industry
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elementsManufacture of locks and hingesManufacture of testing machines
Purpose
Die Herstellung sowie der Vertrieb von Sperrdrucksystemen und Peripherieeinheiten, die Inbetriebnahme von Sperrdrucksystemeinheiten, technische Beratung sowie verbundene Dienstleistung hierzu.

History

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Management

NameRole
Norbert Becker
since 2/8/2021
Liquidator

Financial Report

Becker Sperrdrucksysteme GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 1.510,00 1.798,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.510,00 1.798,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.510,00 1.798,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 45.780,63 76.654,51
I. Vorräte 21.356,00 26.481,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 21.356,00 26.481,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.384,27 49.372,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.620,42 43.355,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 1.763,85 6.016,52
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.040,36 801,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 425,00 425,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.715,63 78.877,51

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 23.420,58 23.518,48
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 26.075,88 26.075,88
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 0,00
2. gezeichnetes Kapital 26.075,88 26.075,88
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 2.557,40 2.335,53
V. Jahresfehlbetrag 97,90 221,87
B. Rückstellungen 2.600,00 2.500,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 2.600,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 21.695,05 52.859,03
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 9.062,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.139,09 25.490,90
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 11.493,96 27.368,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.715,63 78.877,51

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 383.385,81 250.260,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) -1,00 0,00
4. Materialaufwand (GKV) -288.030,68 -144.481,73
5. Personalaufwand (GKV) -44.023,76 -45.438,75
6. Abschreibungen (GKV) -817,67 -289,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -50.610,60 -60.446,69
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00 -10.500,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -2.891,93 -2.386,77
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -80,17 -28,00
e) Frachten / Verpackung -37.184,07 -34.061,90
f) sonstige Aufwendungen für Personal -1.090,61 -3.103,81
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -9.363,82 -10.366,21
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 175,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -1,44
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -97,90 -221,87
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
18. sonstige Steuern 0,00 0,00
19. Jahresfehlbetrag 97,90 221,87

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Tz1

Die Vermögensgengenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung kam lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurde jeweils auf die betriebliche Erfahrung abgestellt.

Tz2

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend von den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos, bewertet.

Tz3

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktwert bewertet.

Tz4

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden, sofern mit einer ernsthaften Inanspruchnahme gerechnet werden muss.

Erläuterungen zur Bilanz

Tz1

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Tz2

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 0,00.III.

Sonstige AngabenIm Berichtsjahr 2013 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer,Herrn

Becker Norbert-, geführt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten:

01.01.2012-31.12.2012

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 29,971,68 €

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00€.

01.01.2013-31.12.20132

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.683,05 €.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00€.

Angaben der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

01.01.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 20.000,00 €.

01.01.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.950,00 €

Mannheim, den 23.11.2014 Norbert Becker Geschäftsführer

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