EFP Euro-Food-Partners GmbHLiquidated

09337 Hohenstein-Ernstthal, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 26444
Registered
3/3/2011
Industry
Manufacture of perfumes and toilet preparationsComputer consultancy activitiesManufacture of starches and starch products
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen, Wissenstransfer, Unternehmensberatungen, Entwicklungen und Support in den Bereichen Lebensmittelindustrie, -handwerk und Kosmetik, insbesondere Qualitätsmanagement

History

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Management

NameRole
Jens Schrepel
since 3/3/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

EFP Euro-Food-Partners GmbH

Hohenstein-Ernstthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 02.03.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.166,00
I. Sachanlagen 1.166,00
II. Finanzanlagen 1.000,00
B. Umlaufvermögen 30.631,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.244,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 386,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.843,29

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 7.251,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.500,00
2. eingefordertes Kapital 13.500,00
II. Jahresfehlbetrag 6.248,23
B. Rückstellungen 11.606,10
C. Verbindlichkeiten 13.985,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.985,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.843,29

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der EFP Euro-Food-Partners GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit hierauf gewährte Dividenden die Geschäftsanteile erhöhten, erfolgte die entsprechende Hinzurechnung.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Notwendige Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Passivposten

Die Steuerrückstellung beinhaltet die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 13.985,42 (Vorjahr: Euro 0,00).



Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Jens Schrepel

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte Betrag
  Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 8.341,34


Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.

Jahresergebnis und Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2012 festgestellt.

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