AUE-Berlin GmbH
Same addressResearch and experimental development on biotechnology
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Benjamin Riese since 10/5/2016 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Yard GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 15.07.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAKTIVA
PASSIVA
Anhang zur Bilanz zum 31.12.2010der Firma Yard GmbH, Berlin Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der
Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des
Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch
genommen.
Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249
HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den
Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind
ggf. nachfolgend gesondert angegeben.
Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Sachanlagen Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß
§ 6 Abs. 6 (2) Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll
abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im
Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt
wurde.
Finanzanlagen Die Finanzanlagen wurden zum Nominalwert ausgewiesen,
sofern nicht zum Abschlussstichtag ein niedrigerer Wert
beizulegen war.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem
Nennbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden
die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Rückstellungen Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Währungsumrechnung Die Währungsumrechnung der Fremdwährungskonten
wurde auf Grundlage der amtlichen
Umsatzsteuerumrechnungskurse vorgenommen.
Umlaufvermögen Kleidungstücke im Umlaufvermögen, die aus
Vorjahreskollektionen stammen, wurden auf Ihren Teilwert
abgeschrieben, da sie nicht mehr dem aktuellen modischen
Geschmack entsprechen und nur im Zuge von
Sonderverkaufsaktionen 50 % ermäßigt abgesetzt
werden können. Der Teilwert beträgt 50 % der
ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Es wurden Teilwertabschreibungen i. H. v. 2.2.97,82 €
vorgenommen.
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen umfassen sämtliche Risiken, soweit sie im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbar waren. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren bestanden zum Abschlussstichtag nicht.
Ergänzende Angaben Geschäftsführerin Geschäftsführerin im abgelaufenen Berichtsjahr war Frau Evelyn Bass, Driesener Str. 23, 10439 Berlin Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten: Forderungen: Verbindlichkeiten: 21.516,04 €
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.04.2012 |
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