Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 4716
Previous
CCW creativ-conceptwerbung GmbH
Registered
8/7/1980
Industry
Media representationAdvertising agenciesComputer consultancy activities
Purpose
Werbeberatung, Entwicklung von kreativen Werbekonzepten und deren Realisierung, Vermittlung von Produktionsaufträgen und deren Überwachung sowie Insertionsvermittlung.

History

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Management

NameRole
Alfred Kunkat
since 11/21/2012
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

90.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Felix Kunkat
50.00%
Laura Kunkat
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Felix Kunkat
Nürnberg
DEM 25,000
50.00%
Laura Kunkat
Nürnberg
DEM 20,000
40.00%

Financial Report

CCW creativ-conceptwerbung GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 232.661,16 248.989,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 694,00 1.381,00
II. Sachanlagen 45.014,00 68.628,00
III. Finanzanlagen 186.953,16 178.980,34
B. Umlaufvermögen 594.111,39 727.802,58
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.852,24 110.302,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 489.759,15 616.000,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.872,00 121,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 828.644,55 976.912,92

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 167.961,37 282.281,37
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 142.396,78 256.716,78
B. Rückstellungen 646.767,39 666.966,39
C. Verbindlichkeiten 13.915,79 27.665,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 828.644,55 976.912,92

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahren liegen in Höhe von 32.311,41 Euro vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Pensionsrückstellung

Die Rückstellungen für Pensionen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahrenermittelt.

Dabei sind folgende grundlegenden Annahmen in die Berechnung eingeflossen:
  

Zinssatz
4,88 %
Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerung p.a.
0,00 %
Zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G



Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, wurden mit diesen Verpflichtungen verrechnet.

Für die Saldierung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen mit verrechenbaren Vermögensgegenständen liegen folgende Werte vor:
  

Erfüllungsbetrag der Pensionen Petra Kunkat
227.644,00 EUR
Beizulegender Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände
178.556,43 EUR
Unterdeckung zum 31. Dezember 2013
49.087,57 EUR


Die Pensionsverpflichtungen gegenüber Alfred Kunkat ist bereits in der Auszahlungsphase.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG/ § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Ausleihungen
74.553,26 EUR
Forderungen
32.311,41 EUR



Unterschrift der Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

 Petra Kunkat

Nürnberg, den 14.11.2014

gez. Petra Kunkat
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2014 festgestellt.

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