DIJA GmbHLiquidated

45147 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 33366
Registered
8/4/2005
Industry
Wholesale of chemical productsWholesale of paint and varnishWholesale of sanitary equipment
Purpose
Der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere von Abwasser- / Abluftaufbereitungsanlagen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Frank Jacobs
since 1/12/2026
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DIJA GmbH

Niederzier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung   28.071,00 36.104,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.393,35   62.614,23
2. sonstige Vermögensgegenstände 26.843,91 51.237,26 57.333,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 1.972,76(0,00)      
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   258.024,34 34.594,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten   143,00 0,00
SUMME AKTIVA   337.475,60 190.645,91

Passivseite

     
  31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital      
1. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss   172.689,75 141.677,86
III. Vortrag auf neue Rechnung   111.134,60 -30.543,26
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 18.301,36   19.308,74
2. sonstige Rückstellungen 1.826,04 20.127,40 1.420,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.767,29   16.240,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 5.767,29 (16.240,14)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.346,01 8.113,30 17.542,43
- davon aus Steuern in EUR: 2.346,01 (3.045,33)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.346,01 (17.542,43)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   410,55 0,00
SUMME PASSIVA   337.475,60 190.645,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.237,26 0,00 119.947,70 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 8.959,20 (Vorjahr: € 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 8.113,30 8.113,30 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 33.782,57 33.782,57 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 0,00 (Vorjahr: € 17.542,43) ausgewiesen.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Jacobs, Frank Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht Vorgelegen.

 

Niederzier, den 14. September 2017

Geschäftsführer

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