Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 13345
Previous
ZIT Zander Industrietechnik- und Service GmbH
Registered
6/17/1997
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRental and leasing of office machinery, equipment and computersRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Purpose
die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie Maschinen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Franziska Zander
since 11/25/2021
Managing Director
Wieland Zander
since 4/10/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Horst Wieland Zander
Leipzig
€12,800
50.00%
Franziska Zander
Leipzig
€12,800
50.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ZIT GmbH (vormals: ZIT Zander Industrietechnik- und Service GmbH)

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 1.410.460,52 1.758.995,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 6.497,00
II. Sachanlagen 1.410.460,52 1.752.498,02
B. Umlaufvermögen 497.237,83 159.154,52
I. Vorräte 666,50 56.398,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 159.574,28 71.980,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 99.652,41 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 336.997,05 30.774,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.069,02 7.621,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.919.767,37 1.925.770,55

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 714.834,57 475.716,48
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 450.151,89 505.159,73
III. Jahresüberschuss 239.118,09 -55.007,84
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 344.295,36 415.794,36
C. Rückstellungen 53.656,83 22.410,00
D. Verbindlichkeiten 806.980,61 1.011.849,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 36.731,40 149.333,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 770.249,21 862.515,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.919.767,37 1.925.770,55

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Unfertige Erzeugnisse sowie Fertigerzeugnisse gab es zum Bilanzstichtag nicht mehr abzurechnen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen.
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE

Die Investitionszuschüsse der SAB zur Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) werden unter Beachtung des BilMoG als Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen passiviert.
Die Erfolgswirksamkeit tritt durch eine mit der Abschreibungsdauer der Investitionen korrespondierende Auflösung des Sonderpostens ein.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum
Bilanzstichtag 620.731,68 EUR (Vorjahr: 460.011,31 EUR).

3. Informationen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 59.921,87 EUR (Vorjahr: 71.980,94 EUR).

Eigenkapital:
Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,59 EUR und war zum 31.12.2020 zu 100% eingezahlt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr beträgt zum Bilanzstichtag 36.731,40 EUR (Vorjahr: 149.333,79 EUR).

4. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane:

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Wieland Zander, Maschinenbautechniker

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 14,0.

Leipzig, den 22.09.2021

gez. Wieland Zander

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.000,00 EUR.

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2021 festgestellt.

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