Daberkow GmbHLiquidated

71691 Freiberg am Neckar, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 201688
Registered
1/25/1980
Industry
Sawmilling and planing of woodFinishing of wooden productsProcessing and finishing of wood
Purpose
Spezialbetrieb für Langhobelarbeiten.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Guido Kroll
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Guido Kroll
DEM 100,000
100.00%

Financial Report

Daberkow GmbH

Freiberg am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.640,79 9.703,00
I. Sachanlagen 10.890,79 8.953,00
II. Finanzanlagen 750,00 750,00
B. Umlaufvermögen 136.870,38 147.554,72
I. Vorräte 2.500,00 2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.648,45 126.544,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 721,93 18.510,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.770,88 3.387,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.282,05 160.645,66

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 97.528,32 126.996,08
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 25.866,89 72.143,66
III. Jahresüberschuss 20.532,24 3.723,23
B. Rückstellungen 17.295,00 10.789,00
C. Verbindlichkeiten 43.458,73 22.860,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.282,05 160.645,66

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Daberkow GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Gegenüber Gesellschafter bestehen Forderungen von insgesamt 95 T€ (Vj 90 T€)

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung : Guido Kroll

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.11.2011.

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