Master Data

Registry
Register court Jena HRB 402964
Previous
Hepro-Metall-, Rolladen- & Alu-Bau GmbH
Registered
1/25/1994
Industry
Manufacture of doors and windows of metalRepair of fabricated metal productsManufacture of metal structures and parts of structures
Purpose
die Produktion und Veredlung von Produkten des Metall-, Rolladen- & Alu-Baus sowie die Montage und Reparaturleistung derselben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Böttcher
since 6/8/2015
Managing Director
Stephan Zöller
since 4/3/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Stephan Zoller
50.00%
Stefan Böcher
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stephan Zoller
Backerstraße 3, 99734 Nordhausen
€15,000
50.00%
Stefan Böcher
Breitschule 7, 99734 Nordhausen
€15,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hepro- Metallbau GmbH

Nordhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 195.284,51 194.229,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 640,00 846,00
II. Sachanlagen 194.644,51 193.383,01
B. Umlaufvermögen 3.246.376,12 3.946.887,84
I. Vorräte 2.704.624,84 3.470.521,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192.682,01 255.249,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 349.069,27 221.116,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.003,57 2.811,55
Summe Aktiva 3.444.664,20 4.143.928,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 501.387,65 494.647,26
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 471.387,65 464.647,26
B. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter 13.204,91 15.475,91
C. Rückstellungen 58.397,00 65.462,00
D. Verbindlichkeiten 2.871.674,64 3.568.343,23
Summe Passiva 3.444.664,20 4.143.928,40

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Hepro- Metallbau GmbH hat ihren Sitz in Nordhausen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena (Reg.Nr. HRB 402964).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Herstellungskosten der in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 192,5 T€ 2,5 T€ 255 T€ 2,5 T€

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, verschiedene Personalkosten- und Aufbewahrungsverpflichtungen sowie Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.871,5 T€ 2.858,5 T€ 13 T€ -,-
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 3.568,5 T€ 3.555,5 T€ 13 T€ -,-

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 34,5 T€ durch Grundschulden / Sicherungsübereignung / Sicherungsabtretung von Forderungen besichert.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnlichen Erträge enthalten:

keine

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

keine

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen aus Dauerschuldverhältnissen (Miet-, Leasingverträge) nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die jedoch für die Beurteilung der Finanzlage von untergeordneter Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer beträgt gem. § 285 Nr. 7 HGB 19.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Stefan Böttcher und Herrn Stephan Zöller.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Nordhausen, den 29.10.2024

gez. Böttcher, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.10.2024.

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