Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 24978 HB
Registered
6/25/2008
Industry
Consulting architectural activities in building constructionOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.All other specialised construction activities n.e.c.
Purpose
Der Akustik- und Trockenbau sowie der Im- und Export von Waren aller Art, der Einbau von Baufertigteilen, Bautenschutz, Fliesenarbeiten sowie der Betrieb von Bistros und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Ali Bulduk
since 6/25/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Emine Bulduk
28309 Bremen Velzenuv Str. 7
€22,500
90.00%

Financial Report

ATB Bulduk GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 12.818,00 15.264,00
I. Sachanlagen 12.818,00 15.264,00
C. Umlaufvermögen 56.352,68 61.827,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.212,42 61.819,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 140,26 7,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 81.670,68 89.591,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 68.272,90 66.494,35
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 41.494,35 10.827,54
III. Jahresüberschuss 1.778,55 30.666,81
B. Rückstellungen 1.691,00 6.197,00
C. Verbindlichkeiten 11.706,78 16.900,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.706,78 16.900,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 81.670,68 89.591,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgenstandes.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen- und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbar waren.

Währungsumrechnung


Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Bilanzerläuterungen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 119,89 EUR werden in der

Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Ergänzende Angaben

Alleiniger Geschäftsführer ist:


Herr Ali Bulduk

-alleinvertretungsberechtigt-




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