Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 784101
Registered
3/12/1980
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Erstellung und der Vertrieb von Software sowie die Beratung und Schulung in diesem Bereich.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jörg Martin Walden
since 3/28/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dieter Walden
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dieter Walden
Charlottenstr. 83, 72764 Reutlingen
€51,200
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Walden GmbH

Überlingen (vormals: Reutlingen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 27.484,50 5.529,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 2.484,00 5.528,51
III. Finanzanlagen 25.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 38.247,31 65.210,64
I. Vorräte 14.626,97 5.272,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.341,44 11.273,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.278,90 48.664,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.731,81 70.739,65

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 58.504,66 58.350,28
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnvortrag 7.304,66 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 7.150,28
B. Rückstellungen 3.680,00 5.783,00
C. Verbindlichkeiten 3.547,15 6.606,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.731,81 70.739,65

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Walden GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.547,15 (Vorjahr: Euro 6.606,37).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 14. November 2016 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 14. November 2016 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2016 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dieter Walden
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter
25.000,00
Verbindlichkeiten
1.149,44

sonstige Berichtsbestandteile


gezeichnet. Dieter Walden


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2016 festgestellt.

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