Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 160430
Registered
8/4/2014
Industry
Retail sale of telecommunications equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsWholesale of audio and video equipment
Purpose
Groß- und Einzelhandel mit Telekommunikationsprodukten.

History

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Management

NameRole
Pavel Fomine
since 8/4/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pavel Fomine
Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

Mobilka GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
Euro
A. Anlagevermögen  
I. Konzessionen 716,15
II. Sachanlagen  
1. Andere Anlagen, Betriebs-Geschäftsausstattung 10.324,34
B. Umlaufvermögen  
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Restlaufzeit bis 1 Jahr 180.767,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände 303.566,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.316,74
III. Rechnungsabgrenzungsposten  
Bilanzsumme, Summe Aktiva 556.650,92
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 35.698,99
Summe Aktiva 603.390,40

Passiva

 
A. Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag - 8,576,54
III. Jahresüberschuss -52.122,45
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag 35.698,99
B. Verbindlichkeiten  
1. Lieferungen Leistung 1.411,55
2. sonstige Verbindlichkeiten 50.990,27
Aus Steuern 241.523,72
Restlaufzeit bis 1 Jahr 309.464,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 603.390,40

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage-Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung ist von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen worden. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Gewinne sind nur bis zum Abschlussstichtag berücksichtigt worden, wenn diese bis zu diesem Zeitpunkt realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und wenn sie der Abnutzung unterlagen um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150,00 Euro) wurden gemäß § 6 Abs. 6 (2) Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind, wenn diese aufgeführt sind vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen u. sonstigen Vermögensgegenständen

Wertberichtigungen fielen im betrachtenden Zeitpunkt nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den entsprechenden Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen worden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Ergänzungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2018.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Fomine Pavel Geschäftsführer Alleinvertretungs-Befugnis

Die Angaben werden mit Unterschrift bestätigt.

 

Berlin, 16.12.2019

Pavel Fomine

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