Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 113592
Registered
5/21/2008
Industry
Development and programming of application softwareComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Herstellung von Software für delegatives Content-Management und wissensorientierte Web-Applikationen basierend auf Semantic-Web-Technologien (z.B. Ontologien), Entwicklung und Integration von e-business- und ERP-Software.

History

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Management

NameRole
Mohamad El-Saadi
since 5/21/2008
Managing Director

Financial Report

OntoTree GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.493,00 7.887,00
I. Sachanlagen 5.493,00 7.887,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.493,00 7.887,00
B. Umlaufvermögen 27.994,65 38.807,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.388,32 2.471,03
1. sonstige Vermögensgegenstände 17.388,32 2.471,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.606,33 36.336,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42,00 42,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.213,24 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.742,89 46.736,15

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 22.340,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.659,86 -6.679,32
III. Jahresfehlbetrag 24.553,38 9.339,18
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.213,24 0,00
B. Rückstellungen 1.133,00 1.213,00
C. Verbindlichkeiten 34.609,89 23.183,01
1. sonstige Verbindlichkeiten 34.609,89 23.183,01
davon aus Steuern 7.675,41 3.732,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.742,89 46.736,15

Anhang

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelrechtlichen Gliederungsvorschriften. Die Bilanz wurde in Kontenform erstellt. Die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten wurden gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren in Staffelform angewandt. Der gesonderte Ausweis und die vorgeschriebene Reihenfolge der einzelnen Positionen gem. § 275 Abs. 2 HGB wurden eingehalten. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.


Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote ausnahmslos beachtet. Bilanzierungswahlrechte wurden durchgängig im Sinne des steuerlichen Bilanzierungsgebots ausgeübt.


Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, wurden berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren und ungewissen Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Es bestehend Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 2.931,33 EUR (Vorjahr 2.801,34 EUR).


Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.


Herr Mohamad El-Saadi ist allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Der Geschäftsführer schlägt vor, das Ergebnis von -27.213,24 EUR (Verlustvortrag von -2.659,86 EUR zuzüglich Jahresfehlbetrag von -24.553,38 EUR) auf neue Rechnung vorzutragen.


Berlin, im Dezember 2013


Geschäftsführer


Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2013 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.



Anlagespiegel

31.12.2012
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Summe, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   5.493,00   7.887,00
Summe, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 31.695,15   30.453,13  
Zugänge (brutto)   1.242,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Summe, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   31.695,15    
Summe, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 26.202,15      
Zugänge (brutto)   3.636,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Summe, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   26.202,15    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   5.493,00   7.887,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 31.695,15   30.453,13  
Zugänge (brutto)   1.242,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   31.695,15    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 26.202,15      
Zugänge (brutto)   3.636,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   26.202,15    
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   5.493,00   7.887,00
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 31.695,15   30.453,13  
Zugänge (brutto)   1.242,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   31.695,15    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 26.202,15      
Zugänge (brutto)   3.636,02    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   26.202,15    

 

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