FarmaCent GmbHLiquidated

20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 114692
Previous
FarmaCent Vertriebs GmbH
Registered
3/16/2010
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of pharmaceutical productsAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Purpose
die Beratung und Planung für den Vertrieb von medizinischen Produkten jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Katharina Schimanski
since 7/30/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

FarmaCent GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.003,00 31.567,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.978,00 7.818,00
II. Sachanlagen 18.025,00 23.749,00
B. Umlaufvermögen 97.034,31 121.292,89
I. Vorräte 57.550,14 80.184,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.917,42 22.426,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.566,75 18.681,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 950,00 830,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 272.622,52 2.010,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 394.609,83 155.700,05

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 27.010,16 0,00
III. Jahresfehlbetrag 270.612,36 27.010,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 272.622,52 2.010,16
B. Rückstellungen 2.000,00 2.471,41
C. Verbindlichkeiten 392.609,83 153.228,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.083,67 153.228,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 394.609,83 155.700,05

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FarmaCent GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
 Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurde bei Anschaffungskosten von mehr als Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr und in den folgenden vier Jahren mit je 20% aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
 Verlustrechnung

Forderungsspiegel
  

 
 
 
 
Art der Forderung
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2011
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
5,4
5,4
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
14,5
14,5
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
19,9
19,9
0,0
 
 
 
 


Verbindlichkeitenspiegel
  

 
 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2011
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
58,2
58,2
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
3,7
3,7
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
330,7
2,1
328,6
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
392,6
64,0
328,6
0,0
 
 
 
 
 


Sonstige Pflichtangaben

   Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Katharina Schimanski
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
 Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
3.737,08


7.4.3 Unterschrift der Geschäftsleitung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2012 festgestellt.

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