eta Aktiengesellschaft engineering

Dissenchener Straße 50, 03042 Cottbus, DEU

Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 5763
Registered
5/30/2005
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
die ingenieurtechnischen und wirtschaftswissenschaftlichen Dienstleistungen der Beratung, Planung und Betreuung, das Investment Management und die Realisierung in den Geschäftsfeldern Anlagentechnik, Bau, Geoservice, Infrastruktur und Umwelt. Dazu gehören die Fachbereiche Maschinen- und Rohrleitungstechnik, Energie- und Umwelttechnik, Medienver- und entsorgung, E/MSR-Technik und Automatisierung, Stahlbau und Statik, technische Gebäudeausrüstung, Verfahrenstechnik sowie Reststoffverwertung; Ingenieur- und Wasserbau, Verkehrsbau, Hoch- und Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft, Renaturierung und Landschaftsbau, Geotechnik und Hydrologie, Bergbausanierung, Bergschäden und Altlasten, Bauwerksplanung; Markscheidewesen und Ingenieurvermessung, Gewässertiefenlotung, Terrestrisches und Airborne Laserscanning, Spezialvermessung, Geodatenmanagement, Kartografie und bergmännische Risswerksführung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Utz Blasczyk
since 1/29/2024
Board Member
Jörn Hagen Süßmilch
since 1/29/2024
Board Member
Procura
Cassandra Jany
since 1/29/2024
Board Member
Karsten Heinz Ueckert
since 1/29/2024
Procura

Holdings
Beta

Balance Sheet Accounts

Financial Report

eta Aktiengesellschaft engineering

Cottbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 416.403,96 428.408,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,51 5.046,61
II. Sachanlagen 232.284,86 239.250,73
III. Finanzanlagen 184.111,59 184.111,59
B. Umlaufvermögen 2.590.475,67 2.444.105,74
I. Vorräte 71.800,00 33.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.986.127,02 1.750.741,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 532.548,65 659.964,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 75.374,12 148.883,96
Summe Aktiva 3.082.253,75 3.021.398,63

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.663.675,85 1.767.994,84
I. Gezeichnetes Kapital 350.000,00 350.000,00
II. Kapitalrücklage 35.000,00 35.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 240.563,82 240.563,82
IV. Gewinnvortrag 946.431,02 929.475,66
V. Jahresüberschuss 91.681,01 212.955,36
B. Rückstellungen 509.274,98 678.748,17
C. Verbindlichkeiten 909.302,92 574.655,62
Summe Passiva 3.082.253,75 3.021.398,63

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des AktG-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

6. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteiltErläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Aufsichtsrat

Familienname Vorname Funktion
Koch Dieter Aufsichtsrat-vorsitzender
Bannehr Prof. Dr. Lutz Aufsichtsrat
Meyer Jean Aufsichtsrat

(2) Vorstand

Familienname Vorname Funktion
Jany Cassandra Vorstand

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Protokoll zur Hauptversammlung vom 21.06.2024 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 genehmigt und festgestellt. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.6.2024.

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