Master Data

Registry
Register court Köln HRB 89045
Previous
CFN Communication UG (haftungsbeschränkt)
Registered
10/24/2016
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Das Marketing und der Handel, insbesondere der Vertrieb von Kfz, sowie die Durchführung von baulichen Tätigkeiten und Veranstaltungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nesrin Hasanova
since 8/19/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dortmund
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CFN Communication GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

  Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 4.791,00 3.450,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 9.935,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.825,78 14.726,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.402,03 22.227,81 2.379,67
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.796,45 0,00
53.815,26 30.492,07

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 21.517,82- 8.020,42-
III. Jahresfehlbetrag 30.278,63- 13.497,40-
nicht gedeckter Fehlbetrag 26.796,45 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 28.482,18
B. Rückstellungen 1.200,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 52.615,26 809,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.615,26 (EUR 809,89)  
53.815,26 30.492,07

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Sachanlagen
521 Ford K- AB 8514 2.241,00 0,00
650 Büroeinrichtung 2.550,00 4.791,00 3.450,00
Vorräte
1140 Waren 0,00 9.935,48
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1350 Kautionen 5.000,00 5.000,00
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 14.079,57 602,12
1433 Einfuhrumsatzsteuer 893,54 2.465,69
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 6.829,57 6.829,57
3806 Umsatzsteuer 19% 18.525,03- 299,98-
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 8.984,94 0,00
3841 Umsatzsteuer Vorjahr 563,19 17.825,78 129,52
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1600 Kasse 624,66 1.761,61
1800 Bank 3.777,37 4.402,03 618,06
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Kapitalfehlbetrag 26.796,45 0,00
Summe Aktiva 53.815,26 30.492,07

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 50.000,00
Verlustvortrag
2978 Verlustvortrag vor Verwendung 21.517,82- 8.020,42-
Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 30.278,63- 13.497
nicht gedeckter Fehlbetrag
Kapitalfehlbetrag 26.796,45 0,00
Rückstellungen
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.200,00 1.200,00
Verbindlichkeiten
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 80,00
3510 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 52.615,26 52.615,26 729,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.615,26 (EUR 809,89)
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
3510 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern
Summe Passiva 53.815,26 30.492,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 50.379,89 2.130,63-
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 20.984,73 0,00
b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 10.183,55 31.168,28 0,00
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.004,98 1.056,29
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 46.485,26 10.261,48
5. Ergebnis nach Steuern 30.278,63- 13.448,40-
6. sonstige Steuern 0,00 49,00
7. Jahresfehlbetrag     30.278,63 13.497,40

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Rohergebnis
4400 Erlöse 19% USt 49.800,83 1.578,82
4401 Erlöse 19% USt 6.331,30 0,00
4402 Erlöse 19% USt 42.016,81 0,00
4720 Erlösschmälerungen 19% USt 648,52- 0,00
4800 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 0,00 9.935,48
5200 Wareneingang 0,00 12.277,29-
5400 Wareneingang 19% Vorsteuer 44.572,27- 0,00
5800 Bezugsnebenkosten 0,00 470,00-
59206 Fremdleistungen 19% Vorsteuer 2.548.06- 50.379,89 897 ,64-
Löhne und Gehälter
6010 Löhne 20.984,73- 0,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 10.183,55- 0,00
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.020,34- 900,00-
6260 Sofortabschreibung GWG 984.,64- 3.004,98- 156,29-
sonstige betriebliche Aufwendungen
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 1.753,05- 0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 17.721,01- 0,00
6325 Gas, Strom, Wasser 59,74 945,46-
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume 269,48- 0,00
6420 Beiträge 320,00- 0,00
6430 Sonstige Abgaben 920,10- 0,00
6520 Kfz-Versicherungen 0,00 253,00-
6530 Laufende Kfz-Belriebskosten 2.611,22- 0,00
6570 Sonstige Kfz-Kosten 0,00 4,20-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 141,22- 0,00
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 565,08- 2.100,00-
6770 Verkaufsprovisionen 400,00- 0,00
6805 Telefon 167,28- 270,39-
6815 Bürobedarf 259,15- 0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten 2.018,75- 2.475,45-
6835 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 163,06- 0,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 5.909, 10- 0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 2.338,68- 662,98-
6859 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 1.052,34- 0,00
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 0,00 3.550,00-
6910 Abschreibungen auf Umlaufvermögen 9.935.48- 46.485,26- 0,00
sonstige Steuern
7685 Kfz-Steuern 0,00 49,00-
Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 30.278,63- 13.497 40-

Anhang zum 31. Dezember 2018

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag:

Registergericht:

Register-Nr.:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Folgende Anhaltspunkte begründen Zweifel an der Unternehmensfortführung: Die anhaltende Verlustsituation der Gesellschaft lässt eine Einstellung der Geschäftstätigkeit nicht vollkommen unwahrscheinlich erscheinen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten  

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten  

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 52.615,26 (Vorjahr EUR 809,89)

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 52.615,26 (Vorjahr: EUR 729,89).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend der Altersversorgung aufzuführen:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend verbundener Unternehmen aufzuführen:

Im Gesamtbetrag der nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind folgende Angaben betreffend assoziierter Unternehmen aufzuführen:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Ort, Datum

Unterschrift

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