GASTRO-DATEN-SERVICE GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 460351
Registered
4/19/1988
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesIntermediation service activities for accommodationIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
Vermittlung von Daten aus der Gastronomie an Reisebusunternehmen und sonstige Interessenten.

History

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Financial Report

GASTRO-DATEN-SERVICE GmbH

Böttingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 5.015,50 8.348,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5.014,50 8.347,50
B. Umlaufvermögen 17.203,51 9.294,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.479,32 9.066,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 724,19 228,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 268,90 268,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 475.176,14 492.595,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 497.664,05 510.508,07

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen -533.760,30 -533.760,30
III. Gewinnvortrag 15.599,87 -8.888,11
IV. Jahresüberschuss 17.419,70 24.487,98
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 475.176,14 492.595,84
B. Rückstellungen 314.405,55 318.791,54
C. Verbindlichkeiten 183.258,50 190.516,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.200,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 497.664,05 510.508,07

Anhang


Der Jahresabschluss der Gastro Daten Service GmbH für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Anlagenzugänge werden zu den Anschaffungskosten zuzüglich der Nebenkosten abzüglich der Rabatte sowie in Anspruch genommener Lieferantenskonto bewertet.


Die immateriellen Vermögensgegenstände sind nach der linearen Methode abgeschieben.


Bei beweglichen Anlagegütern wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Das Stammkapital ist in Höhe von EUR 25.564,59 eingezahlt.


Die sonstigen Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Es bestehen keine bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.


In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebskosten enthalten.


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Peter Bous


Tuttlingen, 25. August 2009

Der Geschäftsführer:


gez. Peter Bous

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