Herrmann LimitedLiquidated
Master Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Petra Mönig-Herrmann since 12/6/2007 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Herrmann Ltd.VölklingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007BilanzAKTIVA
PASSIVA
AnhangAllgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungdsauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten: Beträge aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 1,6. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0. Beträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEuro 0,2. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0. Beträge aus sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEuro 3,5. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von Euro 2,7. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Bilanzverlust Im Bilanzverlust ist ein Gewinnvortrag von Euro 2.742,24 und ein Jahresfehlbetrag von Euro 12.242,43 enthalten. Sonderposten mit Rücklagenanteil Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde nach den Vorschriften des § 7 g (1) EStGim Jahre 2006 gebildet und im Berichtsjahr teilweise aufgelöst. Eine Neubildung erfolgte nicht. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht. Haftun gsverhältnisse Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 sind keine zu vermerken. Sonstige Angaben Organe Geschäftsführung Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt: Herr Ralf Herrmann. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, aus dem sich zum 31. Dezember 2007 ergebenden Bilanzverlust einen Betrag von Euro 0,00 auszuschütten und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Saarbrücken, den 23.05.2008 Die Geschäftsführung |
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