Formapack GmbHLiquidated

50931 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 44173
Registered
8/14/1995
Industry
Manufacture of plastic packing goodsActivities of holding companiesManufacture of metal forming machinery
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von Verpackungsmitteln aller Art sowie industrielle Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen des gleichen Geschäftszweiges übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Norbert Bruhn
since 1/10/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Formapack GmbH

Hürth

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA
31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 230.039,67 194.945,27
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
2,00 2,00
II. Sachanlagen 230.037,67 194.943,27
B. UMLAUFVERMÖGEN 298.051,33 284.297,99
I. Vorräte 154.851,05 173.750,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
140.357,58 107.203,10
1. Sonstige Vermögensgegenstände 61.116,39 60.193,57
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
2.842,70 3.344,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.018,10 5.695,23
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
107.196,91 172.154,37
SUMME Aktiva 640.306,01 657.092,86
PASSIVA
31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.580,00 25.580,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -197.734,37 -219.883,26
davon nicht gedeckt 172.154,37 194.303,26
III. Bilanzgewinn 64.957,46 22.148,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 107.196,91 172.154,37
B. RÜCKSTELLUNGEN 6.500,00 9.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN 633.806,01 647.792,86
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren
250.000,00 250.000,00
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
96.532,52 45.556,87
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
-50,76 192,65
SUMME Passiva 640.306,01 657.092,86

Anhang

Grundsätzliches zum Jahrsabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

 

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HBG aufgestellt.

 

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2010 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

 

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

 

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden, da im Unternehmen stille Reserven vorhanden sind, die den Betrag der buchmäßigen Überschuldung übersteigen.

 

In Höhe von 50.000,00 EUR liegt eine Rangrücktrittsvereinbarung mit dem Gesellschafter vor.

 

Außergewöhnliche Sachverhalte, über die zu berichten wäre, sind auch nach dem Abschlussstichtag nicht eingetreten.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt.

 

 

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Das Unternehmen hält Anteile im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB. Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes ist beim Handelsregister unter Nr. HRB 44173 hinterlegt.

 

Bei der Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden in die Herstellungskosten einbezogen: Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

 

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,00 EUR werden zu 0 % einzelwertberichtigt.

 

Für die übrigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettobetrages vorgenommen.

 

 

Das Stammkapital in Höhe von 25.564,59 EUR ist in voller Höhe eingezahlt.

 

Ferner besteht Genussrechtskapital in Höhe von 250.000 EUR, dass im Jahr 2013 bzw. 2016 zur Rückzahlung ansteht.

 

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

 

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

 

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

 

Die Abschreibungen entfallen zu 12.526,55 EUR auf das Anlagevermögen und zu 0,00 EUR auf das Umlaufvermögen.

 

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgten linear unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 2 bis 10 Jahren. Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen wie folgt enthalten:

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestehen zum Abschlussstichtag insgesamt in Höhe von 100 TEUR.

 

 

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

 

Norbert Bruhn, Köln

 

 

Essen den. 27.09.2012

 

 

_____________

Geschäftsführer

 

 

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