Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5234
Previous
Hümmeke GmbH
Registered
11/16/2004
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beveragesWholesale of paint and varnish
Purpose
Beratung und das Training im Bereich Vertrieb und Marketing, Konzeptentwicklung (Verkaufs- und Marketingkonzepte), Strategie und Umsetzungsmaßnahmen sowie Lizenzentwicklungen und Lizenzvergaben für die Getränkeindustrie, Gastronomie, Hotellerie und Touristik sowie der Handel mit Waren jeglicher Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Frederik Dr. Hümmeke
since 12/6/2007
Managing Director
Franz Hümmeke
since 11/16/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Frederik Hümmeke
55.00%
45.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Frederik Hümmeke
Enschede, Niederlande
€13,750
55.00%
Bönen
€11,250
45.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Vantisgo GmbH

Bönen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 475.965,00 809.134,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 353.917,00 706.722,00
II. Sachanlagen 45.522,00 32.162,00
III. Finanzanlagen 76.526,00 70.250,00
B. Umlaufvermögen 1.028.756,82 695.899,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 461.727,40 483.055,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   19.796,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 567.029,42 212.844,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.610,24 17.809,37
Aktiva 1.512.332,06 1.522.842,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 577.076,76 365.725,64
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 13.719,40 13.719,40
III. Gewinnvortrag 327.006,24 171.312,21
IV. Jahresüberschuss 211.351,12 155.694,03
B. Rückstellungen 385.589,45 225.928,28
C. Verbindlichkeiten 549.665,85 777.763,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 153.425,19
Summe Passiva 1.512.332,06 1.522.842,94

Anhang

I.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Vantisgo GmbH hat ihren Sitz in Bönen, sie ist im Han­dels­register des Amtsge­richts Hamm un­ter 5234 eingetra­gen.

II.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Vantisgo GmbH ist für das Ge­schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 nach den Vor­schriften des Handelsgesetz­buch­es (HGB) und des Ge­setzes be­treffend die Ge­sell­schaften mit be­schränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt wor­den.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjah­resabschluss ange­wendeten Gliederungs­grundsätze nach den für kleine Kapitalge­sellschaften geltenden Vor­schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jah­resab­schlusses wur­den teilweise in Anspruch genommen.

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um plan­mäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, die linear und zeitanteilig vorgenommen werden.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nut­zungsbe­dingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Zu­gän­ge des Sachan­lagevermögens werden im Zugangsjahr pro rata temporis abgeschrieben. Bei der Be­messung der Nutzungs­dauer sind betriebliche Erfahrungen sowie als Orientierungshilfe die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigt worden.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder niedrigeren beizu­legen­den Wert am Bilanzstichtag bilanziert; alle erkennbaren Ausfallrisiken werden durch Wertberichti­gungen berücksichtigt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili­gungsver­hältnis besteht, umfassen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Ver­rechnungen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen für Pensionen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Gutachten ge­bildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtun­gen angemessen und ausreichend. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Ungewisse Ver­bindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden in Höhe der voraussichtli­chen Inanspruchnahme passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. dem höheren Er­füllungsbetrag angesetzt.

IV.  Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegen Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegen Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vj.: 4,8 TEuro).

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:


Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2023
unter 1 J.

1 bis 5 J.

größer 5 J.

TEuro
TEuro

TEuro

TEuro
Summe der Verbindlichkeiten
549,7
410,1

139,6

0,0

(777,8)
(274,3)

(503,5)

(0,0)
(Vorjahreswerte in Klammern)








Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Der Wert der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vj.: 45,1 TEuro).

V.  Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen sonstige Ver­pflich­tungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen. Im folgenden Geschäftsjahr sind insbesondere Auf­wendungen wie im Berichts­jahr für Mieten von 90,0 TEuro zu er­warten.

Anzahl der Arbeitnehmer
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 15 Mitarbeiter (Vorjahr 13).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Bönen, 05.09.2024

gez. Dr. Frederik Hümmeke

gez. Franz Hümmeke


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2024 festgestellt.

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