Master Data

Registry
Register court Hof HRB 5350
Registered
10/29/2014
Industry
Wholesale of flat glassManufacture of bottles and other containers of glassGlazing
Purpose
Produktion von und Handel mit Glas

History

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Management

NameRole
Daniela Maurencová
since 10/29/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Kavalierglass, a. s.CZE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kavalierglass, a. s.
Czech Republic
€25,000
100.00%

Financial Report

Ilmaborglass GmbH

Selb

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 78.409,22 38.223,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.822,48 0,00
II. Sachanlagen 46.586,74 38.223,95
B. Umlaufvermögen 891.286,92 2.217.964,37
I. Vorräte 283.514,88 456.791,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 484.086,47 1.605.772,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.685,57 155.400,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.130,50 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 505.368,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.476.195,43 2.256.188,32

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 334.826,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 850.000,00 850.000,00
III. Verlustvortrag 540.173,73 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 840.195,06 540.173,73
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 505.368,79 0,00
B. Rückstellungen 177.019,16 161.939,00
C. Verbindlichkeiten 1.299.176,27 1.759.423,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.476.195,43 2.256.188,32

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Ilmaborglass GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten könnten zum Teil auch als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass keine Insolvenzantragspflicht gegeben ist, und die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung erfüllt sind. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird durch das Jahresergebnis 2016 voraussichtlich mehr als ausgeglichen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Steuern in Höhe von EUR 20.358,72 enthalten.

Steuerrückstellungen waren keine zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten EUR 8.148,55 Verbindlichkeiten aus Steuern.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 952.519,38.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 30. April 2015 festgestellt.

Beschluss über die Ergebnisverwendung

In der Gesellschafterversammlung vom 30. April 2015 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 
Sonstige Angaben


Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verhältnisse

Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und Pachtverträgen bestehen in Höhe eines Jahresbetrages von TEUR 304.


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

bis 27.10.2015: Otakar Motka, Gerhard Schuh
ab 27.10.2015: Daniela Maurencova

Die Geschäftsführer sind alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. EUR 840.195,06 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Selb, 10. Mai 2017


Daniela Maurencova
- Geschäftsführer -

   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2017 festgestellt.

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