bavAIRia Service GmbH
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Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Philippe Laufer since 6/9/2015 | Managing Director |
Andreas Franz Oskar Barth since 6/9/2015 | Managing Director |
Wolfgang Kern since 4/23/2015 | Managing Director |
Official financial statements and annual reports
3DS GmbH (vormals: Modelon GmbH)GilchingJahresabschluss zum 31. Dezember 2014Bilanz
AnhangAllgemeines Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 178559 mit dem Sitz in Gilching eingetragen. Betriebsstätten bestehen in Hamburg, München und Lindau. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie der Regelungen des GmbH Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 1 HGB gewählt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenklassen einer kleinen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB. Die wertmäßigen Angaben in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang erfolgen in Euro (EUR). Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Anlagevermögen Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Software und Software Lizenzen, die zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear in der Regel über maximal drei Jahre und in Einzelfällen über fünf Jahre entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben werden. Sachanlagen bewerten wir zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Grundsätzlich wenden wir die lineare Abschreibungsmethode entsprechend den steuerlichen Vorschriften an. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Die Bandbreite der gewöhnlichen Nutzungsdauer für die Sachanlagen der Gesellschaft liegt zwischen 3 und 5 Jahren. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert über 150 EUR und bis zu 1.000 EUR, die nach dem 31. Dezember 2007 und vor dem 1. Januar 2010 angeschafft wurden, werden ohne Berücksichtigung von Abgängen über 5 Jahre abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 150 EUR werden direkt als Betriebsausgaben gebucht. Seit dem 1. Januar 2010 werden entsprechende Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 410 EUR im Anschaffungsjahr in voller Höhe aufwandswirksam erfasst. Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert über 410 EUR werden aktiviert und über ihre betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern abgeschrieben. Umlaufvermögen Die als in Arbeit befindliche Aufträge ausgewiesenen Leistungen sind zu Herstellungskosten, d.h. mit den Einzelkosten zuzüglich aller aktivierbaren Gemeinkosten, bewertet. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände bewerten wir zum Nominalwert bzw. zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet. Flüssige Mittel und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt. Rückstellungen und Verbindlichkeiten Die sonstigen Rückstellungen haben wir für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung gebildet. Die sonstigen Rückstellungen werden zum Erfüllungsbetrag unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden unter den Verbindlichkeiten angesetzt. Umsatzsteuerforderungen und -verbindlichkeiten werden, soweit sie die gleiche Finanzbehörde betreffen, saldiert ausgewiesen. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet abgegrenzte Umsatzerlöse aus längerfristigen Wartungs- und sonstigen Dienstleistungsverträgen. Umsatzrealisierung Umsatzerlöse werden ausgewiesen, wenn die Leistungen ausgeführt und vom Auftraggeber abgenommen worden sind. Im langfristigen Projektgeschäft werden die Umsätze realisiert, wenn der Vertrag bzw. die Bedingungen für die Abrechnung nach Leistungsfortschritt erfüllt sind. Bei Regieleistungen werden Abrechnungen entsprechend den vereinbarten Abrechnungsperioden mit den vertraglich festgelegten Tages- bzw. Monatspauschalen vorgenommen. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen aus käuflich erworbenen EDV-Programmen und Softwarelizenzen.Das Sachanlagevermögen besteht aus der Büro- und Geschäftsausstattung. 2. Vorräte Bei den in Arbeit befindlichen Aufträgen handelt es sich um die aktivierten Herstellungskosten für langfristige Projekte, für welche noch keine Umsatzlegung möglich ist. 3. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Fremde bestehen aus Forderungen gegen inländischen Auftraggeber. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten. Die Forderungen haben sämtlich eine Restlauzeit von unter einem Jahr. Gegenüber einem der Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von EUR 25.438 (i.V. EUR 20.447) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Ansprüche (EUR 55.061; i.Vj. EUR 65.063) auf nicht zurückzuzahlende Zuwendungen (Aufwandszuschüsse) der öffentlichen Hand, die im Zusammenhang mit bestimmten Forschungs- und Entwicklungsprojekten entsprechend dem Projektfortschritt gewährt werden, sowie Mietkautionen in Höhe von EUR 31.376 (i.Vj. EUR 21.304). 4. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 54.000 und ist voll eingezahlt. Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres beträgt EUR 222.006 (i.Vj. EUR 221.690). 5. Verbindlichkeiten Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 6. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet abgegrenzte Umsatzerlöse aus längerfristigen Wartungs- und sonstigen Dienstleistungsverträgen. Sonstige Angaben Geschäftsführer der Modelon GmbH sind Herr Dipl.-Ing. (FH) Johannes Gerl, Dießen, Herr Dr. Hubertus Tummescheit, Lund/Schweden. -Mitglied der Geschäftsleitung der Modelund AB- Unterzeichnung des Jahresabschlusses Gilching, den 30. März 2015 Johannes Gerl Dr. Hubertus Tummescheit Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 18. April 2015 festgestellt. |
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