GSGastro GmbHLiquidated

65428 Rüsselsheim am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 87985
Registered
7/7/2009
Industry
Wholesale of fish and fish productsWholesale of meat and meat productsWholesale of beverages
Purpose
Hotel- und Gaststättengewerbe.

History

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Management

NameRole
Jozo Maric
since 7/7/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Josefstr. 125, 52080 Aachen
€25,000
100.00%

Financial Report

GSGastro GmbH

Rüsselsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen   12.885,00    
II. Finanzanlagen   160,00    
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   3.153,00    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   18.163,12    
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   10.276,89    
Summe Aktiva   44.638,01    

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00    
II. Verlustvortrag   -1.702,28    
III. Jahresüberschuss   2.930,47    
B. Rückstellungen   1.489,05    
C. Verbindlichkeiten   16.920,77    
Summe Passiva   44.638,01    

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Abschluss ist festgestellt und gebilligt worden am 28.12.2011.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Auf eine Anpassung der Vorjahresbeträge an die im Zuge der erstmaligen Anwendung des BilMoG geänderte Form der Darstellung oder die geänderten Bewertungsmethoden wurde verzichtet (Art. 67 Abs. 8 EGHGB).

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen und der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. die Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150 wurden als Aufwand erfasst. Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150 und bis zu EUR 410,00 werden aktiviert und sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch einen pauschalen Abschlag auf den Forderungsbestand berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.920,77

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Euro 0,00

E. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Verbindlichkeiten aus Haftungsverhältnissen lagen zum Bilanzstichtag 31.12.2010 nicht vor.

F. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Jozo Maric - Versicherungsvertreter

G. Angabe nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten:

Sachverhalte  
Ausleihungen Euro 0,00
Forderungen Euro 3.776,87
Verbindlichkeiten Euro 0,00

H. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses wurde zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftern abgestimmt. Die nachfolgende Ergebnisverwendung ist danach vorgesehen:

Der Jahresüberschuss beträgt 2.930,47 Euro

Posten der Ergebnisverwendung:

+ Jahresüberschuss Euro 2.930,47
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr Euro 1.702,28
= Gewinnvortrag auf neue Rechnung Euro 1.228,19

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.12.2011

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