Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 214940
Registered
2/19/2020
Industry
Manufacture of outerwear made of woven fabrics for women and girlsManufacture of workwearWholesale of textiles
Purpose
Gestaltung, Produktion und Vertrieb von Damen-und Herrenmode sowie Accessoires und Heimtextilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Benjamin Geourjon
since 2/5/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
EVOLUTION GROUP AGCHE
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
EVOLUTION GROUP AG
Switzerland
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DAWN GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 72.530,00 43.267,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.057,00 21.308,00
II. Sachanlagen 56.473,00 21.959,00
B. Umlaufvermögen 1.391.806,26 957.618,03
I. Vorräte 847.248,53 637.762,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 365.518,18 176.684,63
davon gegen Gesellschafter 11.912,28 11.912,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 179.039,55 143.171,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.641,84 3.489,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.751.378,94 1.765.958,13
Aktiva 3.219.357,04 2.770.332,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 1.840.958,13 1.200.762,16
III. Jahresüberschuss 14.579,19 -640.195,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.751.378,94 1.765.958,13
B. Rückstellungen 39.140,00 38.697,84
C. Verbindlichkeiten 3.180.217,04 2.731.634,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 477.997,09 2.731.634,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.702.219,95  
Passiva 3.219.357,04 2.770.332,41

Anhang - für das Geschäftsjahr 2023

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die DAWN GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter der Register-Nr. HRB 214940.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über eine Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Für die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

-
Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 bis 13
Jahre
-
Fahrzeuge
5
Jahre
-
Betriebsaustattung
6
Jahre
-
Büroeinrichtung
3 bis 13
Jahre


Bei den Vorräten werden die Waren zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch die Bildung einer Pauschalwertberichtung Rechnung getragen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalbetrag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisen­kassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

3.  Angaben zur Bilanz

In den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 11.912,28 enthalten.

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkte sonstige finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Verpflichtungen aus mehrjährigen Miet- und Leasingverträgen € 65.685,94

4.  Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6.

 

Berlin, den 28. Juni 2024

Benjamin Geourjon
- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2024 festgestellt.

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