Logdent GmbHLiquidated

90762 Fürth, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 6086
Previous
Logdent Leasing GmbH
Registered
1/11/1996
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentRenting and operating of own or leased non-residential real estateRental and leasing of office machinery, equipment and computers
Purpose
Die Vermietung und das Verleasen von dentaltechnischen Gerätschaften und von sonstigen Gegenständen für Ausstattung und Bedarf von Zahnarztpraxen und Dentallabors sowie der Handel mit diesen Gegenständen. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Veräußerung von Prophylaxeartikeln und dentalhygienischen Produkten sowie die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Alexander Dr. Hacker
since 5/8/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Obermichelbach
50000
100.00%

Financial Report

Logdent GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2010

Bilanz

Aktiva

  31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 22.194,00 32.871,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 301,00 604,00
II. Sachanlagen 21.893,00 32.267,50
C. Umlaufvermögen 6.132,46 18.605,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.450,73 10.170,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.681,73 8.434,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.326,46 64.259,17

Passiva

   
  31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Eigenkapital 573,62 9.214,65
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 16.349,94 19.360,25
III. Jahresüberschuss 4.141,27 3.010,31
B. Rückstellungen 2.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 25.752,84 52.544,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.752,84 52.544,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.326,46 64.259,17

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. März 2010

A. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Im Berichtsjahr erfolgte eine Umgliederung der ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital entsprechend dem Nettoausweis auf der Passivseite.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Anlagevermögen

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen entsprechen der branchenüblichen Nutzungsdauer und wurden in der steuerlich zulässigen Höhe linear bzw. degressiv angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme decken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zu ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

B. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beiliegenden Anlagespiegel dargestellt.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betreffen:

Immaterielle Vermögensgegenstände 303,00 € (Vj. 303,00 €)

PKW 7.289,00 € (Vj. 7.289,00 €)

Betriebsausstattung 3.085,50 € (Vj. 3.453,00 €)

Abschreibungen aufgrund steuerlicher Sondervorschriften 0,00 € (Vj.0,00 €)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von 0,00 €.

- davon gegen Gesellschafter: 0,00 € (Vj. : 0,00 €)

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 €. und ist zu 50% eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen ist als wesentlicher Posten die externen Abschlusskosten enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Restlaufzeiten über 5 Jahre liegen nicht vor (wie im Vorjahr).

Die Verbindlichkeiten sind teilweise durch den branchenüblichen Eigentumsvorbehalt gesichert.

Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern 747,20 € (Vj.: 850,72 €)

- davon gegenüber Gesellschafter 24.670,98 € € (Vj.: 51.572,23 € €)

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Dr. Alexander Hacker.

D. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresübeschuss in Höhe von 4.141,27 € mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

SODFürth, den 12.11.2010

Geschäftsführer

Dr. Alexander Hacker

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.03.2010 wurde mit Beschluss vom 16.11.2010 festgestellt.

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