TSE Trading GmbHLiquidated

82008 Unterhaching, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 180033
Registered
6/25/2009
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Import von Waren nach Europa und Weiterverkauf bzw. Export der Waren innerhalb Europas und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Insbesondere beschäftigt sich das Unternehmen mit Handel von Lampen und Beleuchtungsanlagen sowie anderen elektrischen Komponenten der Stromversorgung zur Belieferung von Großund Einzelhandelsgeschäften in Europa. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die eine besondere behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Gabriele Mödl
since 6/14/2012
Liquidator

Beneficial Owners

66.66% identified33.34% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Georgios Delis
33.33%
33.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
JANSON INVESTMENTS LIMITEDCYP
33.34%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€8,334
33.34%
Georgios Delis
€8,333
33.33%

Financial Report

TSE Trading GmbH Großhandel

Unterhaching

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

TSE Trading GmbH Großhandel, Unterhaching

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   258,88 490,72
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.369,18 5.479,72
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   37.785,19 82.390,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 701,08   9.537,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 275.71   273.71
    976,79 9.811,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   15.022,37 8.087,33
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   16.626,73 0,00
    72.039,14 106.259,04

PASSIVA

     
  EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag   356,65 11.739,57-
III. Jahresfehlbetrag   41.983,38- 12.096,22
nicht gedeckter Fehlbetrag   16.626,73 0,00
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 25.356,65
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 0,00   135,45
2. sonstige Rückstellungen 1 500 00   1 200 00
    1.500,00 1.335,45
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   9.099,74
2. sonstige Verbindlichkeiten 70.539.02   70.467.20
    70.539,02 79.566,94
Sonstige Passiva   0,12 0,00
    72.039,14 106.259,04

Anhang

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Dritten Buches des HGB und unter Beachtung steuerrechtlicher Bestimmungen aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a, § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die Bilanz entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Zusammen mit dem Anhang ergibt sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen beruhen auf branchen- und betriebsüblichen Nutzungsdauerfestlegungen; sie werden pro rata temporis und nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Das ausgewiesene Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 976,79 Euro (Vorjahr 9.811,18 Euro).

Darin sind enthalten:

- Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 70.539,02 Euro (Vorjahr: 79.566,94 Euro).

Darin sind enthalten:

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 539,02 Euro (Vorjahr: 9.566,94 Euro).

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 70.000,00 Euro (Vorjahr: 70.000,00 Euro). Organe und Organkredite

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Einzige Geschäftsführerin des Berichtszeitraumes war Gabriele Mödl, Unterhaching.

Der Jahresabschluss 2011 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 25.09.2012 festgestellt.

 

Unterhaching, 28.09.2012

Der Geschäftsführerin:

Gez. Gabriele Mödl

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